審計主管工作職責描述(精選19篇)
審計主管工作職責描述 篇1
1. 具有財務(wù)、會計教育背景,重點大學(xué)本科以上學(xué)歷。
2. 國內(nèi)知名事務(wù)所5年以上工作經(jīng)驗。
3. 具備良好的財務(wù)分析能力,法律知識、人際交流和溝通能力,執(zhí)行能力和合作精神。
4. 具有對投資風險控制深入的理解,能完整地把握風險控制環(huán)節(jié)。
5. 具有較強的邏輯思維能力、分析、理解及應(yīng)變能力。
6. 具有扎實的金融相關(guān)行業(yè)相應(yīng)的法律、財務(wù)功底。
審計主管工作職責描述 篇2
1、參與實施內(nèi)部財務(wù)審計工作;
2、參與實施年度例行審計(經(jīng)營管理審計);
3、參與實施專項審計;
4.參與實施盡職調(diào)查;
5、完善審計底稿和審計證據(jù);
6、負責與被審單位的溝通,督促審計整改與落實工作;
審計主管工作職責描述 篇3
1、協(xié)助完善并監(jiān)督各部門內(nèi)控制度的執(zhí)行;
2、協(xié)助建設(shè)審計標準化體系,完善內(nèi)控審計的相關(guān)流程,給予規(guī)避風險建議;
3、對公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員的崗位調(diào)整進行經(jīng)濟責任審計;
4、揭示審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計建議并匯報給領(lǐng)導(dǎo);
5、負責跟蹤問題整改、審計意見執(zhí)行,對重要事項進行專項后續(xù)審計;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。
審計主管工作職責描述 篇4
1、協(xié)助審計部領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃、制定年度審計工作計劃;
2、合理規(guī)劃具體的審計工作,并監(jiān)控整個審計過程;
3、執(zhí)行專項審計,對公司內(nèi)部各項流程和環(huán)節(jié)進行跟蹤控制審計;
4、執(zhí)行內(nèi)控審計,做好審計準備工作,并對各項風險點進行跟蹤控制;
5、稽核調(diào)研。
審計主管工作職責描述 篇5
1.建立并健全公司內(nèi)部審計的制度、框架和流程;
2.根據(jù)公司發(fā)展方向和規(guī)劃,制定年度審計計劃;
3.制定各項審計方案,組織進行各項審計工作,出具審計報告及管理建議,跟進后續(xù)整改情況;
4.協(xié)調(diào)并配合外部審計,跟進外部審計報告的整改情況。
審計主管工作職責描述 篇6
1、負責組織或參與開展流程審計、專項審計項目工作(范圍包括采購、財務(wù),銷售,項目運作,經(jīng)營管理等所有公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域);
2、負責組織或參與內(nèi)控制度/內(nèi)部運作流程制度的建立/完善;
3、負責組織或參與開展各類投訴、不誠信等舞弊事件的調(diào)查工作;
4、負責組織或參與部門流程制度、工作規(guī)劃、計劃等平臺工作建設(shè);
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
審計主管工作職責描述 篇7
1、負責集團審計部的日常管理工作,加強集團風險管控,防范風險;
2、負責建立、健全集團內(nèi)部審計流程,擬訂內(nèi)部審計管理制度及內(nèi)控制度;
3、負責編制集團年度內(nèi)部審計工作計劃,組織內(nèi)部審計工作的實施;
4、根據(jù)集團年度審計計劃,獨立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內(nèi)部審計工作,并按要求出具內(nèi)部審計報告;
5、識別和判定內(nèi)控缺陷及風險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況,對整改不力的及進提出處理意見,確保內(nèi)控缺陷及風險得到及時的糾正;
6、熟悉與內(nèi)部審計相關(guān)的國家政策、法規(guī);
7、負責外部審計機構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通;
8、負責集團內(nèi)部審計資料的整理、歸檔和保管;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計主管工作職責描述 篇8
1、根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、公司內(nèi)控制度對總部及下屬分子公司和事業(yè)部進行主要業(yè)務(wù)循環(huán)流程審計,發(fā)現(xiàn)審計問題并提出改進建議。能獨立開展審計工作,編制審計底稿,出具審計報告并與被審計單位及部門溝通。
2、協(xié)助建立健全健全公司內(nèi)控制度,檢查各項制度、政策的有效性和執(zhí)行情況。
3、參與事業(yè)部及分子公司經(jīng)營者進行離任審計,對經(jīng)營者業(yè)績及合規(guī)性進行評價。
4、公司管理層委托的專項反舞弊調(diào)查。
5、執(zhí)行部門日常事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
審計主管工作職責描述 篇9
1、配合上級建立和完善公司內(nèi)部控制評價體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、檢查醫(yī)院各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;
3、審核子公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
4、審計子公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;
6、對子公司進行專項審計;
7、參與子公司核算的稽核及稽查。
審計主管工作職責描述 篇10
1、組織開展公司基建維修項目結(jié)算審計工作;
2、組織開展公司大型基建工程項目跟蹤審計工作;
3、組織開展基建審計情況報表和各種報告的編制,負責基建審計檔案管理工作;
4、參加招標監(jiān)督工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
審計主管工作職責描述 篇11
1、參與組織實施各類審計事項,包括錯誤審計、內(nèi)控審計、工程審計、合同審計、專項審計等
2、按照內(nèi)審計劃和相關(guān)要求,配合開展日常內(nèi)控審計、專項審計工作
3、收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿
4、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo),會同其他部門及時糾正審計中發(fā)現(xiàn)的問題,對審計發(fā)現(xiàn)需整改的問題進行反饋和后續(xù)跟進,完成相關(guān)培訓(xùn)
5、負責內(nèi)審部門的文檔整理工作,包括審計底稿的整理,審計報告的歸檔及審計證據(jù)的保存等
6、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計主管工作職責描述 篇12
1.負責建立信息系統(tǒng)風險評估機制,制定信息系統(tǒng)審計制度;
2.利用計算機輔助審計技術(shù),對業(yè)務(wù)和財務(wù)數(shù)據(jù)進行有效地監(jiān)控和檢查;
3.定期提供非現(xiàn)場審計數(shù)據(jù),配合現(xiàn)場審計工作;
4.負責遠程審計系統(tǒng)的開發(fā)和維護;
5.組織實施信息系統(tǒng)風險評估與審計;
6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
審計主管工作職責描述 篇13
1.根據(jù)年度責任目標,擬定各項內(nèi)部審計制度,以及監(jiān)事會相關(guān)制度;
2. 根據(jù)年度責任目標,制定審計工作計劃,并組織對計劃進行具體實施;
3.根據(jù)年度責任目標,對公司的財務(wù)收支、經(jīng)濟活動、內(nèi)部控制、風險管理進行審計,對重大經(jīng)濟合同、投資項目可行性研究、資產(chǎn)重組方案提出審計建議,督促落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作,并進行后續(xù)跟蹤審計;
4.負責監(jiān)事會辦公室日常工作; 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
審計主管工作職責描述 篇14
1、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團年度審計計劃和各類內(nèi)部審計工作;
2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進行財務(wù)審計、績效審計和專項審計;
3、擬定審計方案,獲取審計證據(jù),整理審計數(shù)據(jù)及檔案,編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計報告;
4、對集團部門各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的執(zhí)行狀況提出評價和建議;
5、檢查內(nèi)部審計項目的整改執(zhí)行工作,跟蹤審計意見和建議的落實情況;
6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書。
審計主管工作職責描述 篇15
1.根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務(wù)狀況;
2.及時向?qū)徲嫿?jīng)理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,審計工作結(jié)束后及時向領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)收支審計報告;
3.根據(jù)公司年度審計計劃對經(jīng)營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;
4.根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,配合外部審計進行必要的調(diào)查取證工作;
5.對審計工作的相關(guān)資料、文件進行歸檔管理;
6.對下屬提供工作指導(dǎo);
審計主管工作職責描述 篇16
1、 根據(jù)公司審計制度開展工作;
2、公司內(nèi)部審計:對公司經(jīng)營成果真實性、準確性、合法性進行審計;對公司各項財務(wù)收支、專項資金進行審計;對公司內(nèi)部管理制度及其執(zhí)行情況進行審計等;
3、 專項審計:對公司即將離任高層人員財務(wù)狀況、工作業(yè)績等實施全面審計等;
4、 協(xié)助配合外部的審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查;
5、 能獨立撰寫審計報告,提出意見和建議;領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計主管工作職責描述 篇17
1、成本審計的相關(guān)工作:目標成本執(zhí)行情況審計;進度款指令簽證等過程動態(tài)監(jiān)控審計;成本標準清單、管理制度流程、操作指引等規(guī)范化標準的文件審核,結(jié)算審計;
2、采招、供應(yīng)鏈的審計工作;招標、采購、供應(yīng)鏈的單位引進開標,過程監(jiān)督;合同條款、管理制度、流程、操作指引等規(guī)范化、標準的文件審核;招標、采購、供應(yīng)鏈過程及事后審計;
3、設(shè)計相關(guān)的審計工作:設(shè)計圖紙、設(shè)計變更、技術(shù)方案等收發(fā)審核臺賬;限額設(shè)計執(zhí)行情況審計;設(shè)計類合同進度款及結(jié)算審計;
4、對公司運營、成本采購、設(shè)計、項目等工作進行審計;
5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作的執(zhí)行和對各職能部門工作的配合。
審計主管工作職責描述 篇18
1、 審核工程結(jié)算,對結(jié)算的準確性負責。
2、 對工程結(jié)算審減金額較大的形成案例沉淀,與相關(guān)部門交流分享,并對發(fā)現(xiàn)問題的規(guī)避提出合理化建議。
3、 招標工程的開標、議標、清標工作,對投標價格的合理性給予專業(yè)意見。
4、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的測算、復(fù)核工作。
審計主管工作職責描述 篇19
1.負責內(nèi)控常規(guī)審計工作及其它內(nèi)控專項審計工作的開展與實施;
2.負責內(nèi)控工作底稿的編制、復(fù)核工作,定期向經(jīng)理報告審計工作進展;
3.負責內(nèi)控審計報告和內(nèi)部控制評估報告的編寫、修改工作,并提出處理意見和建議;
4.負責梳理、更新與各部門相關(guān)的內(nèi)部控制流程,編制、完善公司內(nèi)部控制手冊;
5.建立公司風險清單,并根據(jù)其重要性及發(fā)生的可能性進行風險評級管理;