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審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2023-01-02

審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)(精選15篇)

審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇1

  1..按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度擬定公司審計(jì)實(shí)施細(xì)則;

  2.負(fù)責(zé)審計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

  3.制定公司年度審計(jì)工作計(jì)劃,并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批,待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)年度審計(jì)工作計(jì)劃的具體實(shí)施;

  4.對(duì)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行審計(jì);

  5.對(duì)公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項(xiàng)目成本及預(yù)決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

  6.建立公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資金使用、管理流程的審計(jì)監(jiān)控機(jī)制,對(duì)公司資金使用及管理流程采取預(yù)警措施;

  7.對(duì)公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、項(xiàng)目等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

  8.對(duì)企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì);

  9.與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計(jì)人員建立并保持緊密的關(guān)系;

  10.組織專項(xiàng)審計(jì),對(duì)重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行審計(jì)。

  11.負(fù)責(zé)根據(jù)公司經(jīng)營狀況及稅務(wù)要求進(jìn)行納稅籌劃,合理稅負(fù),規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),按稅務(wù)要求進(jìn)行納稅申報(bào);

  12.兼顧董秘工作。

審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇2

  1、擬定所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)版塊的審計(jì)計(jì)劃,并組織實(shí)施;

  2、組織對(duì)主要業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營情況開展日常監(jiān)督工作;

  3、根據(jù)檢查結(jié)果,出具審計(jì)報(bào)告或?qū)m?xiàng)檢查報(bào)告;

  4、組織部門人員針對(duì)公司違規(guī)案件進(jìn)行調(diào)查,根據(jù)調(diào)查結(jié)果擬定報(bào)告并出具處理建議;

  5、跟進(jìn)各類稽核、審計(jì)、調(diào)查工作的結(jié)果,要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行整改,并對(duì)整改實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督;

審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇3

  1、編寫審計(jì)工作計(jì)劃: 經(jīng)審計(jì)部總監(jiān)授權(quán),編寫審計(jì)項(xiàng)目工作計(jì)劃和年度審計(jì)計(jì)劃; 擔(dān)任具體審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或參與審計(jì)項(xiàng)目,組織/實(shí)施/參與具體項(xiàng)目審計(jì)工作,保證審計(jì)工作的質(zhì)量和進(jìn)度;

  2、協(xié)助完善集團(tuán)審計(jì)文件與制度: 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展需要和國家相關(guān)法律法規(guī),協(xié)助審計(jì)部總監(jiān)擬定并完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度及相關(guān)工作文件;

  3、開展內(nèi)部審計(jì):

  內(nèi)部控制審計(jì):根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃,獲審計(jì)總監(jiān)委派,對(duì)公司各業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì),檢查是否有完善并支撐業(yè)務(wù)發(fā)展的內(nèi)控制度及各項(xiàng)流程制度是否得到有效執(zhí)行;

  經(jīng)營成果審計(jì):根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃,獲審計(jì)總監(jiān)委派,對(duì)公司經(jīng)營成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性等進(jìn)行審計(jì),并擬寫審計(jì)報(bào)告,報(bào)集團(tuán)總裁審閱;

  財(cái)務(wù)收支審計(jì):根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃,獲審計(jì)總監(jiān)委派,對(duì)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算進(jìn)行審計(jì),檢查公司的資金和財(cái)務(wù)狀況,對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),檢驗(yàn)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性,及時(shí)向集團(tuán)總裁報(bào)告情況;

  啤酒營銷審計(jì):根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃,獲審計(jì)總監(jiān)委派,對(duì)啤酒公司營銷費(fèi)用的投放及效果進(jìn)行審計(jì),檢查是否有完善并支持業(yè)務(wù)開展的流程制度及各項(xiàng)制度是否得到有效執(zhí)行;

  離任審計(jì):獲審計(jì)部總監(jiān)委派,對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的人員,按公司的要求對(duì)其工作狀況和工作業(yè)績進(jìn)行客觀、公正地全面審計(jì);

  工程審計(jì):根據(jù)公司要求,組織審計(jì)人員,必要時(shí)協(xié)調(diào)外聘專業(yè)工程技術(shù)人員,對(duì)集團(tuán)范圍內(nèi)工程建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算、決算進(jìn)行審計(jì); 限制性項(xiàng)目審計(jì):獲審計(jì)總監(jiān)委派,實(shí)施涉及集團(tuán)受接觸限制性項(xiàng)目的審計(jì)工作,恪守保密原則。

  4、配合外部審計(jì): 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和公司相關(guān)規(guī)定制度,配合外部的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查。

  5、審計(jì)項(xiàng)目管理:

  負(fù)責(zé)所獲指派之審計(jì)項(xiàng)目的現(xiàn)場工作組織、分工、協(xié)調(diào)、監(jiān)督,審核項(xiàng)目組成員的審計(jì)底稿,對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與被審計(jì)單位溝通,必要時(shí)向部門總監(jiān)匯報(bào),擬定審計(jì)報(bào)告,提出內(nèi)部審計(jì)意見及建議,并將項(xiàng)目審計(jì)結(jié)果與被審計(jì)單位管理層進(jìn)行反饋溝通。

審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇4

  1、遵循獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,審查、監(jiān)督、證實(shí)集團(tuán)公司及各子公司公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況,保障合法合規(guī)運(yùn)營,防范未然,維護(hù)公司權(quán)益。

  2、負(fù)責(zé)制定部門各項(xiàng)管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行

  3、對(duì)公司及控股公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算、財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)效益、建設(shè)項(xiàng)目預(yù)(概)算、決算、大額資金采購的招投標(biāo),把現(xiàn)場管控、合同審計(jì)、招投標(biāo)程序納入監(jiān)管。

  3、對(duì)公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度、法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理、健全、有效性進(jìn)行監(jiān)察審計(jì),對(duì)其自我防范和糾正錯(cuò)弊的實(shí)際效果作出評(píng)價(jià)。

  4、通過對(duì)內(nèi)控體系、重大經(jīng)營決策和經(jīng)營活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)察審計(jì),揭示經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。

  5、建立離任與崗位異動(dòng)審計(jì),對(duì)公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動(dòng)時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)

  5、定期報(bào)告并專項(xiàng)報(bào)告監(jiān)察審計(jì)結(jié)果,揭示企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)并提出整改意見和管理建議。

  6、實(shí)行后續(xù)審計(jì),檢查并報(bào)告整改措施的落實(shí)情況和整改成效。

審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇5

  1、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;

  2、組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)和效益審計(jì)等;

  3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;

  4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;

  5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

  6、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

  7、發(fā)債審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富

審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇6

  1、建立IT內(nèi)部審計(jì)制度與流程,以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向、以控制為基礎(chǔ)、以業(yè)務(wù)為核心;

  2、制定IT審計(jì)年度計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施,編寫工作底稿,撰寫審計(jì)報(bào)告、落實(shí)整改情況;

  3、制定并落實(shí)IT專項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃,包括總體計(jì)劃、具體計(jì)劃、工作底稿,撰寫報(bào)告、管理建議并跟蹤審計(jì)整改落實(shí)情況;

  4、主導(dǎo)規(guī)劃和參與建設(shè)公司IT審計(jì)系統(tǒng),配合制定和落實(shí)IT審計(jì)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)及考核制度;

  5、制定適合公司管理特點(diǎn)和審計(jì)需要的開發(fā)審計(jì)、應(yīng)用審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)和數(shù)據(jù)審計(jì)的具體指南或操作辦法;

  6、常規(guī)審計(jì)前的系統(tǒng)調(diào)研、審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、審計(jì)關(guān)鍵提示及外部審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的對(duì)接和配合;

  7、組織對(duì)IT組織、戰(zhàn)略與架構(gòu)實(shí)施審計(jì),包含但不限于風(fēng)險(xiǎn)管理、項(xiàng)目管理、應(yīng)用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、工程(可行性研究、需求、設(shè)計(jì)、開發(fā)、集成、測試、驗(yàn)收、變更和遷移)、基礎(chǔ)設(shè)備、交付物、信息安全等審計(jì)工作;

  8、協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內(nèi)部控制體系,補(bǔ)充和編寫《內(nèi)部控制手冊》。

  9、配合本部門同事完成年度審計(jì)任務(wù);

  10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇7

  1. 依據(jù)公司管理需求,實(shí)施對(duì)集團(tuán)公司本部及全資子公司、控股子公司的內(nèi)部控制審計(jì)工作,幫助其規(guī)范業(yè)務(wù)流程,降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn);

  2. 組織建立和評(píng)價(jià)公司內(nèi)控體系運(yùn)行情況,定期向集團(tuán)報(bào)送各類報(bào)表、報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)信息;

  3. 組織實(shí)施集團(tuán)重大事項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)、關(guān)鍵崗位離任審計(jì),協(xié)助指導(dǎo)審計(jì)整改意見的落實(shí);

  4. 編制并組織實(shí)施年度審計(jì)工作計(jì)劃,審定審計(jì)報(bào)告;

  5. 做好部門內(nèi)員工指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核等工作,建設(shè)、開發(fā)、充分運(yùn)用部門人力資源;

  6. 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇8

  1、負(fù)責(zé)年度工程審計(jì)工作計(jì)劃的編制;

  2、負(fù)責(zé)工程施工概算預(yù)算抽樣審計(jì);

  3、負(fù)責(zé)招標(biāo)方案、經(jīng)濟(jì)合同審核;

  4、負(fù)責(zé)工程材料需求計(jì)劃的抽樣審計(jì);

  5、負(fù)責(zé)工程建安成本抽樣審計(jì);

  6、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更、工程簽證、零星立項(xiàng)資料的合理性和合法性進(jìn)行抽樣審計(jì);

  7、負(fù)責(zé)審核工程結(jié)算及差異分析;

  8、負(fù)責(zé)審核工程完工結(jié)算;

  9、負(fù)責(zé)成本管理制度流程審計(jì);

  10、負(fù)責(zé)外部造價(jià)審計(jì)機(jī)構(gòu)管理;

  11、參與工程管理領(lǐng)域舞弊案件的調(diào)查;

  12、完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。

審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇9

  1、根據(jù)國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度擬定公司審計(jì)實(shí)施細(xì)則;

  2、對(duì)公司組織基建、重大項(xiàng)目投資、采購項(xiàng)目等相關(guān)成本及預(yù)決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

  3、建立公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資金使用、管理流程的審計(jì)監(jiān)控機(jī)制,并采取預(yù)警措施;

  4、對(duì)公司高管及特殊管理崗位員工任期內(nèi)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì);

  5、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計(jì)人員建立緊密關(guān)系;

  6、監(jiān)督貫徹執(zhí)行集團(tuán)內(nèi)的政策、制度和規(guī)定;

  7、負(fù)責(zé)董事長交辦的其他工作。

審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇10

  1、協(xié)調(diào)內(nèi)控部和公司各部門、子公司和分公司的工作關(guān)系。

  2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程結(jié)合行業(yè)發(fā)展,設(shè)計(jì)內(nèi)控管理框架,構(gòu)建內(nèi)控體系。

  3、和各部門溝通,制定合規(guī)政策,建立標(biāo)準(zhǔn)式的合規(guī)檢查流程。

  4、負(fù)責(zé)各部門、子公司和分公司的內(nèi)控管理,負(fù)責(zé)監(jiān)督和報(bào)告各部門內(nèi)控工作執(zhí)行情況。

  5、分析和評(píng)估公司業(yè)務(wù)核心流程的風(fēng)險(xiǎn),包括貨物采購、資產(chǎn)管理、資金流向等,并對(duì)此做出年度、季度和月度的稽查工作計(jì)劃。

  6、員工離職審計(jì)、專項(xiàng)調(diào)查,對(duì)離職或者被舉報(bào)人員開展調(diào)查。

審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇11

  1. 對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)實(shí)地調(diào)研,掌握真實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)制度和操作層面存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)。

  2. 對(duì)突發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)事件,及時(shí)實(shí)地調(diào)查,向中心城市公司提出防范和處置意見并評(píng)估中心城

  市公司提出的防范和處置意見,同時(shí)對(duì)重要經(jīng)營數(shù)據(jù)的超常波動(dòng)及時(shí)進(jìn)行實(shí)地了解。

  3. 開展中心城市公司審計(jì)案例宣貫,提高業(yè)務(wù)單位風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和能力。

  4. 針對(duì)內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,推動(dòng)整改落實(shí),驗(yàn)收整改效果。

  5. 督促中心城市公司在全公司范圍對(duì)同類問題進(jìn)行自查自糾。

  6. 配合上級(jí)單位(總部審計(jì)中心或更上一級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu))對(duì)中心城市公司的各項(xiàng)審計(jì)工作。

  7. 根據(jù)總部審計(jì)中心要求,與總部內(nèi)審組/內(nèi)控組、其他中心城市公司派駐審計(jì)組聯(lián)合,

審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇12

  1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度,規(guī)范審計(jì)工作流程;

  2、根據(jù)公司內(nèi)控審計(jì)計(jì)劃和相關(guān)要求,開展日常內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、離職審計(jì)等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復(fù)核等多種審計(jì)方法實(shí)施審計(jì),編寫審計(jì)工作底稿,出具審計(jì)報(bào)告;

  3、對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn),監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實(shí),定期跟蹤、推進(jìn);

  4、對(duì)公司內(nèi)部控制及經(jīng)營管理過程中存在管控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別評(píng)估,發(fā)現(xiàn)控制弱點(diǎn)、漏洞,并提出有效的建議優(yōu)化內(nèi)控管理;

  5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)管控重點(diǎn),配合開展相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)核查及規(guī)范管理工作;

審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇13

  1. 組建集團(tuán)風(fēng)控及內(nèi)審團(tuán)隊(duì),并持續(xù)培育團(tuán)隊(duì)開展工作;

  2. 梳理集團(tuán)風(fēng)控及內(nèi)審工作內(nèi)容、階段性工作目標(biāo)和任務(wù),制定詳細(xì)的年度審計(jì)計(jì)劃及專項(xiàng)計(jì)劃;

  3. 建立風(fēng)控及內(nèi)審工作開展的工作制度及規(guī)則體系;

  4.能夠統(tǒng)籌公司各類資源,帶隊(duì)完成集團(tuán)各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內(nèi)外參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估;

  5.能夠帶隊(duì)完成集團(tuán)各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內(nèi)外參股公司的會(huì)計(jì)資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以及所反映的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性審計(jì);

  6.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)溝通;審計(jì)結(jié)束后,負(fù)責(zé)匯總發(fā)現(xiàn)問題清單,并對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行跟進(jìn),每周以匯報(bào)的形式向領(lǐng)導(dǎo)更新各部門的整改情況;持續(xù)跟蹤問題改善結(jié)果直到達(dá)到預(yù)期目標(biāo);

  7. 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人健全和完善各項(xiàng)內(nèi)部控制機(jī)制,確定關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)和要求都已全面貫徹落實(shí);

  8. 能夠合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為,協(xié)助建立反舞弊機(jī)制;

  9. 生成內(nèi)審報(bào)告并向上級(jí)進(jìn)行匯報(bào);協(xié)助完成定期向?qū)徲?jì)委員會(huì)的內(nèi)審報(bào)告,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇14

  1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)各公司全年審計(jì)計(jì)劃,建立本部門業(yè)務(wù)流程化管理,并監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的實(shí)施;

  2、負(fù)責(zé)制定和維護(hù)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度,加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部控制流程;

  3、定期或不定期對(duì)集團(tuán)各公司相關(guān)重大項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),負(fù)責(zé)審計(jì)過程中的現(xiàn)場復(fù)核,把控審計(jì)質(zhì)量,通過內(nèi)部審計(jì),對(duì)集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)缺陷提出優(yōu)化建議,確保核算符合集團(tuán)規(guī)定、收支符合集團(tuán)制度,從而完善內(nèi)部控制體系;

  4、各項(xiàng)審計(jì)完成后,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書,負(fù)責(zé)組織整理審計(jì)底稿,督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

  5、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇15

  1、能獨(dú)立出具正式報(bào)告;

  2、能夠充分了解客戶對(duì)于報(bào)告項(xiàng)目的需求和目的,制定相應(yīng)的項(xiàng)目方案,外勤現(xiàn)場的管理、指導(dǎo)、分工,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)順利完成項(xiàng)目任務(wù);

  3、擬定報(bào)告方案,撰寫報(bào)告,督促底稿的完整歸檔;

  4、負(fù)責(zé)對(duì)助理人員進(jìn)行有效的培訓(xùn)和管理,提升助理的技能,培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神;

  5、擔(dān)任客戶的財(cái)務(wù)顧問,解決客戶在財(cái)稅方面問題,與客戶建立良好的溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;

  6、負(fù)責(zé)報(bào)告過程中與相關(guān)部門、客戶及政府部門(工商、財(cái)政、稅務(wù)等部門)的協(xié)調(diào)和溝通。

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    1.在部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真積極地開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作,向領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。2.熟悉有關(guān)財(cái)經(jīng)和審計(jì)工作的法律、法規(guī)和規(guī)章制度。3.嚴(yán)守審計(jì)紀(jì)律,恪守審計(jì)職業(yè)道德。4.掌握會(huì)計(jì)、審計(jì)及其相關(guān)專業(yè)知識(shí)。...

  • 審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求(精選29篇)

    1、協(xié)調(diào)內(nèi)控部和公司各部門、子公司和分公司的工作關(guān)系。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程結(jié)合行業(yè)發(fā)展,設(shè)計(jì)內(nèi)控管理框架,構(gòu)建內(nèi)控體系。3、和各部門溝通,制定合規(guī)政策,建立標(biāo)準(zhǔn)式的合規(guī)檢查流程。...

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