關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責(精選16篇)
關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責 篇1
1、審核公司及各子公司的財務賬目,年度報告,賬本和會計報表;
2、對嚴重影響公司存在和發(fā)展的任何事項提出報告;
3、分析和評價審計證據(jù),形成審計結(jié)論;編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
4、負責公司工程項目預算審計、結(jié)算審計、竣工決算審計的實施和過程審計監(jiān)督;
5、負責公司基本建設、修繕工程和材料采購的招標文件、施工合同和招投標過程審計監(jiān)督;
6、對委托外審項目,參與對咨詢公司考察、招標、聯(lián)絡、協(xié)調(diào)委托外審工作,監(jiān)控審計過程、復核審計報告、把關(guān)審計質(zhì)量。
關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責 篇2
1.帶領項目組完成大型項目(企業(yè)集團或上市公司)的審計。
2.獨立承擔中型項目的匯總及合并工作。
3.合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進度及質(zhì)量。
4.對項目進行質(zhì)量控制,識別、重視并解決發(fā)現(xiàn)問題。
5.保持與客戶良好的溝通。
關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責 篇3
1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結(jié)論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
7、發(fā)債審計項目經(jīng)驗豐富
關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責 篇4
1.IT審計項目管理。根據(jù)項目制定IT審計計劃,管理項目進度及IT審計質(zhì)量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;
2.能夠獨立負責執(zhí)行專項IT審計項目,包括IT安全審計、IT系統(tǒng)審計、數(shù)據(jù)分析等;
3.對財務審計、流程審計、專項審計中的IT審計部分,提供相關(guān)IT支持和數(shù)據(jù)分析支持;
4.完成對IT風險管理控制、內(nèi)部控制創(chuàng)建或優(yōu)化的相關(guān)工作。
關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責 篇5
1.協(xié)助建立并完善公司財務審計體系,梳理財務審計相關(guān)制度及關(guān)鍵業(yè)務流程體系、審查制度落實并跟蹤整改;
2.制定財務審計工作計劃、編制財務審計具體方案、獨立統(tǒng)籌完成審計項目;
3.執(zhí)行公司要求的財務審計程序、獨立制作審計底稿、撰寫審計報告,及時發(fā)現(xiàn)潛在風險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;
4.根據(jù)授權(quán)或特定要求協(xié)助開展專項審計,實施公司各類審計調(diào)查;
5.其他與審計條線內(nèi)部相關(guān)的日常工作;
6.完成上級交付的其他工作任務。
關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責 篇6
1.負責或參與各類企業(yè)包括上市公司的年報審計等業(yè)務;
2.負責或參與IPO審計業(yè)務;
3.負責或參與其他各類相關(guān)業(yè)務執(zhí)業(yè)工作。
4.負責或參與基建類審計工作。
關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責 篇7
1.協(xié)助部門負責人對本公司及下屬各事業(yè)部、子公司的財務收支、財務預算、財務決算、資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營績效等有關(guān)經(jīng)濟活動的真實性、合法性、效益性進行審計和評價;
2.對被審單位內(nèi)部控制和其他管理制度執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督;
3.完成領導交辦的其他工作。
關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責 篇8
1、擬定并完善集團內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2、組織實施集團財務審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進行監(jiān)控;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結(jié)論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責 篇9
1. 依據(jù)公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內(nèi)部控制審計工作,幫助其規(guī)范業(yè)務流程,降低經(jīng)營風險和管理風險;
2. 組織建立和評價公司內(nèi)控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風險信息;
3. 組織實施集團重大事項專項審計、關(guān)鍵崗位離任審計,協(xié)助指導審計整改意見的落實;
4. 編制并組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;
5. 做好部門內(nèi)員工指導、培訓、考核等工作,建設、開發(fā)、充分運用部門人力資源;
6. 承辦公司領導交辦的其他工作。
關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責 篇10
1..按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;
2.負責審計數(shù)據(jù)的準確性;
3.制定公司年度審計工作計劃,并報領導審批,待領導批準后,負責年度審計工作計劃的具體實施;
4.對財務收支、經(jīng)營活動進行審計;
5.對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監(jiān)督;
6.建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;
7.對公司重大經(jīng)濟活動、項目等進行審計監(jiān)督;
8.對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責任進行審計;
9.與銀行、稅務局等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系;
10.組織專項審計,對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領導安排進行審計。
11.負責根據(jù)公司經(jīng)營狀況及稅務要求進行納稅籌劃,合理稅負,規(guī)避稅務風險,按稅務要求進行納稅申報;
12.兼顧董秘工作。
關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責 篇11
1.制訂公司財務收支等審計計劃,對公司財務收支情況和經(jīng)營管理情況等進行審計,評價公司財務收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。
2.根據(jù)公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務。
3.參與完善公司內(nèi)部控制體系建設,并提供有關(guān)指導和培訓。
4.組織接受監(jiān)管機構(gòu)、上級公司、第三方機構(gòu)的相關(guān)審計,并負責協(xié)調(diào)、整改等工作。
關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責 篇12
1、協(xié)助擬定內(nèi)部審計項目的審計計劃,并對業(yè)務部門開展內(nèi)部審計工作;
2、根據(jù)法律法規(guī)要求,定期開展專項業(yè)務審計;
3、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)要求或應管理層要求,針對特定工作流程或風險事件開展專項審計、檢查或自查工作;
4、協(xié)助開展數(shù)據(jù)報送相關(guān)信息系統(tǒng)的需求提出和測試工作。
關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責 篇13
1、 在項目經(jīng)理的指導下,及時、按質(zhì)地完成交辦的各項工作任務;
2、協(xié)助項目經(jīng)理對下屬分、子公司的會計報表、財務收支審計工作;
3、協(xié)助項目經(jīng)理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計;
4、協(xié)助項目經(jīng)理下屬分、子公司的內(nèi)部控制審計工作;
5、 能夠獨立帶隊完成一些小型審計項目工作。
關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責 篇14
1、審計項目執(zhí)行:根據(jù)年度審計計劃,獨立或協(xié)助執(zhí)行公司的全面審計、流程審計或?qū)m棇徲嫷软椖。具體包括風險評估、審計計劃及方案編制,審計通知書下達、組織召開進場會,現(xiàn)場審計實施與溝通、審計底稿復核、編寫審計報告及離場匯報等;
2、審計體系搭建:協(xié)助開展年度風險評估并編制年度審計計劃,協(xié)助制定財務等流程審計標準及作業(yè)流程,協(xié)助建立風險預警系統(tǒng)等。
3、政策研究:對國家財經(jīng)法律法規(guī)、會計政策、汽車行業(yè)政策法規(guī)等政策保持適當?shù)年P(guān)注,并能運用到內(nèi)審工作中去;同時對企業(yè)內(nèi)審內(nèi)控理論、方法等亦有熟悉的了解。
關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責 篇15
1、獨立組織審計部開展審計工作,包括計劃審計工作、風險評估、實施審計,在與被審計部門充分溝通后提交審計報告;
2、負責對公司內(nèi)部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價,對內(nèi)控缺陷應提出審計建議,參與制定、完善公司內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等;
3、配合公司完成銜接外部投資機構(gòu)對公司內(nèi)控及合規(guī)性方面的要求;
4、負責對公司預算執(zhí)行情況、財務狀況、財務收支活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行分析及審計,對其經(jīng)營效果進行評價;
5、負責對公司各部門負責人任期的經(jīng)濟責任進行分析及審計,審查其經(jīng)營業(yè)績的真實性和年度經(jīng)營目標的完成情況,為公司對其績效考核提供依據(jù);
6、負責對公司各業(yè)務版塊的財務指標進行分析,向管理層提出分析的結(jié)論及建議;
7、負責對行業(yè)競爭對手的財務指標進行分析,并對管理層提出分析結(jié)論及建議。
關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責 篇16
1. 組建集團風控及內(nèi)審團隊,并持續(xù)培育團隊開展工作;
2. 梳理集團風控及內(nèi)審工作內(nèi)容、階段性工作目標和任務,制定詳細的年度審計計劃及專項計劃;
3. 建立風控及內(nèi)審工作開展的工作制度及規(guī)則體系;
4.能夠統(tǒng)籌公司各類資源,帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內(nèi)外參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;
5.能夠帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內(nèi)外參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性審計;
6.對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,及時與領導溝通;審計結(jié)束后,負責匯總發(fā)現(xiàn)問題清單,并對發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行跟進,每周以匯報的形式向領導更新各部門的整改情況;持續(xù)跟蹤問題改善結(jié)果直到達到預期目標;
7. 協(xié)助部門負責人健全和完善各項內(nèi)部控制機制,確定關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)和要求都已全面貫徹落實;
8. 能夠合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為,協(xié)助建立反舞弊機制;
9. 生成內(nèi)審報告并向上級進行匯報;協(xié)助完成定期向?qū)徲嬑瘑T會的內(nèi)審報告,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。