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審計主管職責(zé)具體內(nèi)容

發(fā)布時間:2023-03-03

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容(通用27篇)

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇1

  1、主導(dǎo)財務(wù)主管對總賬賬套進(jìn)行管理及審核,包括設(shè)立二級科目、分配工作權(quán)限、統(tǒng)一報表格式;

  2、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督實(shí)施;

  3、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);

  4、負(fù)責(zé)審計報告和審計調(diào)查報告的編寫,參加審計項目實(shí)施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;

  5、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進(jìn)建議;

  6、工程造價審計。

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇2

  1、成本審計的相關(guān)工作:目標(biāo)成本執(zhí)行情況審計;進(jìn)度款指令簽證等過程動態(tài)監(jiān)控審計;成本標(biāo)準(zhǔn)清單、管理制度流程、操作指引等規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)的文件審核,結(jié)算審計;

  2、采招、供應(yīng)鏈的審計工作;招標(biāo)、采購、供應(yīng)鏈的單位引進(jìn)開標(biāo),過程監(jiān)督;合同條款、管理制度、流程、操作指引等規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)的文件審核;招標(biāo)、采購、供應(yīng)鏈過程及事后審計;

  3、設(shè)計相關(guān)的審計工作:設(shè)計圖紙、設(shè)計變更、技術(shù)方案等收發(fā)審核臺賬;限額設(shè)計執(zhí)行情況審計;設(shè)計類合同進(jìn)度款及結(jié)算審計;

  4、對公司運(yùn)營、成本采購、設(shè)計、項目等工作進(jìn)行審計;

  5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作的執(zhí)行和對各職能部門工作的配合。

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇3

  1、具備相當(dāng)深度和廣度的專業(yè)知識,指導(dǎo)、監(jiān)督項目經(jīng)理的工作;

  2、編制完整的項目工作計劃,能夠獨(dú)立帶隊,有大中型企業(yè)年報審計、專項審計、工程竣工決算審計經(jīng)驗(yàn);

  3、作為大中型項目負(fù)責(zé)人,組織實(shí)施對項目的審計工作;

  4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇4

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計制度和流程的制定,年度審計工作計劃定制;

  2、擬定審計方案,編制審計報告;

  3、對公司庫存盤點(diǎn)審計,真實(shí)可靠反映存貨價值,制定損耗計劃并控制合理范圍內(nèi);

  4、對各項目的資金、財產(chǎn)的安全、完整及管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查

  5、參與公司重大經(jīng)營活動、重大項目、經(jīng)濟(jì)合同的審計工作;

  6、負(fù)責(zé)組織公司流程制度的梳理;

  7、建立公司風(fēng)險和內(nèi)控管理體系。

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇5

  1、配合上級建立和完善公司內(nèi)部控制評價體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;

  2、檢查醫(yī)院各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

  3、審核子公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

  4、審計子公司資金使用情況;

  5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實(shí);

  6、對子公司進(jìn)行專項審計;

  7、參與子公司核算的稽核及稽查。

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇6

  1、參與集團(tuán)公司年度審計計劃及部門審計工作規(guī)劃的擬制;

  2、參與完善或擬制內(nèi)部審計、內(nèi)部控制相關(guān)管理辦法;

  3、組織或參與集團(tuán)公司各類審計項目,負(fù)責(zé)或參與制定審計項目計劃及實(shí)施方案;

  4、監(jiān)督、檢查中介機(jī)構(gòu)履約情況,對其審計成果進(jìn)行復(fù)核把控;

  5、負(fù)責(zé)對審計結(jié)果和處理意見的整改執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

  6、關(guān)注并跟蹤國家及相關(guān)職能部門審計政策法規(guī)變化情況,定期收集集團(tuán)各子公司的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和資料;

  7、對審計工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理。

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇7

  1、參與完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃

  3、參與審計方案擬定,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;

  5、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

  6、核查公司財務(wù)方面的規(guī)范性、準(zhǔn)確性。

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇8

  1、能獨(dú)立承擔(dān)中小企業(yè)年報審計、所得稅匯算清繳鑒證業(yè)務(wù);

  2、做好客戶關(guān)系的維護(hù)工作,制作客戶需提供的資料清單,與客戶保持良好的溝通與聯(lián)系;

  3、審核公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

  4、審計公司資金使用情況;

  5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實(shí)。

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇9

  1.負(fù)責(zé)建立信息系統(tǒng)風(fēng)險評估機(jī)制,制定信息系統(tǒng)審計制度;

  2.利用計算機(jī)輔助審計技術(shù),對業(yè)務(wù)和財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效地監(jiān)控和檢查;

  3.定期提供非現(xiàn)場審計數(shù)據(jù),配合現(xiàn)場審計工作;

  4.負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程審計系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù);

  5.組織實(shí)施信息系統(tǒng)風(fēng)險評估與審計;

  6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇10

  1、根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、公司內(nèi)控制度對總部及下屬分子公司和事業(yè)部進(jìn)行主要業(yè)務(wù)循環(huán)流程審計,發(fā)現(xiàn)審計問題并提出改進(jìn)建議。能獨(dú)立開展審計工作,編制審計底稿,出具審計報告并與被審計單位及部門溝通。

  2、協(xié)助建立健全健全公司內(nèi)控制度,檢查各項制度、政策的有效性和執(zhí)行情況。

  3、參與事業(yè)部及分子公司經(jīng)營者進(jìn)行離任審計,對經(jīng)營者業(yè)績及合規(guī)性進(jìn)行評價。

  4、公司管理層委托的專項反舞弊調(diào)查。

  5、執(zhí)行部門日常事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇11

  1、 可獨(dú)立完成常規(guī)內(nèi)控審計、管理審計、及與業(yè)務(wù)相關(guān)專項類審計工作,對問題點(diǎn)及風(fēng)險點(diǎn)具有識別的能力;

  2、 收集、整理審計證據(jù),并進(jìn)行初步分析、評價,形成審計底稿,及相應(yīng)審計結(jié)論,匯報項目負(fù)責(zé)人;

  3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;

  4、督促審計結(jié)論和建議的落實(shí);

  5、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

  6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇12

  1.建立并健全公司內(nèi)部審計的制度、框架和流程;

  2.根據(jù)公司發(fā)展方向和規(guī)劃,制定年度審計計劃;

  3.制定各項審計方案,組織進(jìn)行各項審計工作,出具審計報告及管理建議,跟進(jìn)后續(xù)整改情況;

  4.協(xié)調(diào)并配合外部審計,跟進(jìn)外部審計報告的整改情況。

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇13

  1、協(xié)助完善并監(jiān)督各部門內(nèi)控制度的執(zhí)行;

  2、協(xié)助建設(shè)審計標(biāo)準(zhǔn)化體系,完善內(nèi)控審計的相關(guān)流程,給予規(guī)避風(fēng)險建議;

  3、對公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員的崗位調(diào)整進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;

  4、揭示審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計建議并匯報給領(lǐng)導(dǎo);

  5、負(fù)責(zé)跟蹤問題整改、審計意見執(zhí)行,對重要事項進(jìn)行專項后續(xù)審計;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇14

  1.負(fù)責(zé)內(nèi)控常規(guī)審計工作及其它內(nèi)控專項審計工作的開展與實(shí)施;

  2.負(fù)責(zé)內(nèi)控工作底稿的編制、復(fù)核工作,定期向經(jīng)理報告審計工作進(jìn)展;

  3.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計報告和內(nèi)部控制評估報告的編寫、修改工作,并提出處理意見和建議;

  4.負(fù)責(zé)梳理、更新與各部門相關(guān)的內(nèi)部控制流程,編制、完善公司內(nèi)部控制手冊;

  5.建立公司風(fēng)險清單,并根據(jù)其重要性及發(fā)生的可能性進(jìn)行風(fēng)險評級管理;

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇15

  1-根據(jù)公司的相關(guān)運(yùn)營、內(nèi)控管理制度,對各區(qū)域分子公司進(jìn)行審計,獨(dú)立完成工作,并將發(fā)現(xiàn)與被審單位進(jìn)行溝通交流,后續(xù)跟蹤擬定審計報告,追蹤后續(xù)的整改計劃、落實(shí)到人到崗。

  2-對公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進(jìn)行審計監(jiān)察;

  3-對嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計;

  4-辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項審計任務(wù)。

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇16

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計部的日常管理工作,加強(qiáng)集團(tuán)風(fēng)險管控,防范風(fēng)險;

  2、負(fù)責(zé)建立、健全集團(tuán)內(nèi)部審計流程,擬訂內(nèi)部審計管理制度及內(nèi)控制度;

  3、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度內(nèi)部審計工作計劃,組織內(nèi)部審計工作的實(shí)施;

  4、根據(jù)集團(tuán)年度審計計劃,獨(dú)立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內(nèi)部審計工作,并按要求出具內(nèi)部審計報告;

  5、識別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險,提出合理化整改建議,并跟進(jìn)整改落地情況,對整改不力的及進(jìn)提出處理意見,確保內(nèi)控缺陷及風(fēng)險得到及時的糾正;

  6、熟悉與內(nèi)部審計相關(guān)的國家政策、法規(guī);

  7、負(fù)責(zé)外部審計機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通;

  8、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計資料的整理、歸檔和保管;

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇17

  1、對重大工程項目招投標(biāo)項目進(jìn)行全過程監(jiān)管、多方面比較、深入分析;

  2、了解和掌握公司工程物質(zhì)采購的市場行情和行業(yè)狀況,確保采購價格的合理性;

  3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作,減少合同風(fēng)險和隱患;

  4、審計資料的歸類、存檔及保管

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇18

  1、根據(jù)年度審計計劃,負(fù)責(zé)各項審計的具體工作;

  2、能夠根據(jù)審計目標(biāo)編制項目審計詳細(xì)方案,將具體審計程序和發(fā)現(xiàn)事項記錄;

  于審計工作底稿,對自已的工作底稿的真實(shí)性負(fù)責(zé);

  3、向?qū)徲嬳椖拷?jīng)理匯報審計問題,協(xié)助經(jīng)理完成內(nèi)外審計的協(xié)調(diào)溝通工作;

  4、編制審計報告,披露問題,提出改進(jìn)建議;

  5、收集、整理和歸檔項目審計工作底稿。

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇19

  1.根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情況進(jìn)行審計,檢查公司資金、財務(wù)狀況;

  2.及時向?qū)徲嫿?jīng)理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,審計工作結(jié)束后及時向領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)收支審計報告;

  3.根據(jù)公司年度審計計劃對經(jīng)營成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計;

  4.根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,配合外部審計進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作;

  5.對審計工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理;

  6.對下屬提供工作指導(dǎo);

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇20

  1、協(xié)助審計部領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃、制定年度審計工作計劃;

  2、合理規(guī)劃具體的審計工作,并監(jiān)控整個審計過程;

  3、執(zhí)行專項審計,對公司內(nèi)部各項流程和環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤控制審計;

  4、執(zhí)行內(nèi)控審計,做好審計準(zhǔn)備工作,并對各項風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行跟蹤控制;

  5、稽核調(diào)研。

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇21

  1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計計劃和審計工作費(fèi)用預(yù)算;

  2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  3、組織實(shí)施財務(wù)審計、對與公司經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的特定事項進(jìn)行專項審計、經(jīng)濟(jì)合同審計、經(jīng)營活動遵守法規(guī)審計、管理人員離職審計、內(nèi)控流程審計等各項審計工作,并出具內(nèi)部審計報告;

  4、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實(shí)工作;

  5、組織企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計與建設(shè),及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動中存在的潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;

  6、組織對下屬企業(yè)和控股企業(yè)開展經(jīng)營審計工作;

  7、根據(jù)審計工作計劃,負(fù)責(zé)聯(lián)系會計師事務(wù)所,配合會計師事務(wù)所的審計工作;

  8、針對公司招投標(biāo)項目進(jìn)行審計;

  9、對所屬企業(yè)的進(jìn)行監(jiān)督,并配合紀(jì)檢部門開展調(diào)查;

  10、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制定招投標(biāo)制度,完善招標(biāo)文件范本及標(biāo)準(zhǔn)流程; 從審計角度協(xié)助部門負(fù)責(zé)人組織商戶測評工作,完善商戶管理標(biāo)準(zhǔn);

  11、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計工作。

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇22

  1、完善公司內(nèi)部審計和監(jiān)察體系,制定內(nèi)部審計和監(jiān)察制度;

  2、負(fù)責(zé)公司及下屬管理企業(yè)的內(nèi)審工作,配合國資系統(tǒng)、上級單位、外審單位對公司實(shí)施的審計和監(jiān)察工作。

  3、制定年度審計和監(jiān)察計劃,根據(jù)計劃實(shí)施審計和監(jiān)察工作;

  4、負(fù)責(zé)公司采購招標(biāo)和內(nèi)部采購的監(jiān)督工作,對產(chǎn)品、價格和采購的全流程進(jìn)行監(jiān)察;

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇23

  1、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團(tuán)年度審計計劃和各類內(nèi)部審計工作;

  2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團(tuán)和下屬分、子公司的進(jìn)行財務(wù)審計、績效審計和專項審計;

  3、擬定審計方案,獲取審計證據(jù),整理審計數(shù)據(jù)及檔案,編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計報告;

  4、對集團(tuán)部門各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的執(zhí)行狀況提出評價和建議;

  5、檢查內(nèi)部審計項目的整改執(zhí)行工作,跟蹤審計意見和建議的落實(shí)情況;

  6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書。

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇24

  1、參與組織實(shí)施各類審計事項,包括錯誤審計、內(nèi)控審計、工程審計、合同審計、專項審計等

  2、按照內(nèi)審計劃和相關(guān)要求,配合開展日常內(nèi)控審計、專項審計工作

  3、收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿

  4、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo),會同其他部門及時糾正審計中發(fā)現(xiàn)的問題,對審計發(fā)現(xiàn)需整改的問題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn),完成相關(guān)培訓(xùn)

  5、負(fù)責(zé)內(nèi)審部門的文檔整理工作,包括審計底稿的整理,審計報告的歸檔及審計證據(jù)的保存等

  6、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇25

  1. 負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;

  2. 負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);

  3. 為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;

  4.實(shí)施對集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計,按照審計業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)完成所分配的具體任務(wù),揭示審計發(fā)現(xiàn)問題并提出審計建議,按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔;

  5. 對集團(tuán)公司及下屬企業(yè)實(shí)施日常監(jiān)督,及時收集整理經(jīng)營管理信息,開展風(fēng)險評估;

  6. 抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿;

  7. 參與以內(nèi)控和防范風(fēng)險為主的生產(chǎn)經(jīng)營活動審計、流程審計、內(nèi)控審計、專項審計和跟蹤審計,提出報告向部門經(jīng)理匯報;

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇26

  1、熟悉各類審計項目,能獨(dú)立或帶領(lǐng)小組完成審計項目,擬定審計工作方案;

  2、實(shí)施審計程序,復(fù)核組員工作底稿,編制審計報告和管理建議書;

  3、負(fù)責(zé)審計過程中和現(xiàn)場結(jié)束后與客戶相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

  4、與客戶建立長期合作關(guān)系,并實(shí)施后續(xù)審計;

  5、掌握相關(guān)審計、會計各項知識及流程,并對行業(yè)新動態(tài)、新準(zhǔn)則及時了解,提出有效的思路;

  6、 及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇27

  1、審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實(shí)情況,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成集團(tuán)公司的內(nèi)控審計、財務(wù)審計、及其它專項審計;

  2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立并完善集團(tuán)內(nèi)控制度,并對制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計與監(jiān)督;

  3、根據(jù)審計情況提出問題和整改建議,并草擬審計報告;

  4、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作;

  5、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求;

  6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,并負(fù)責(zé)工作底稿的歸集和整理;

  7、按規(guī)定使用所獲取的審計資料;

  8、督促審計結(jié)論和建議的落實(shí)。

審計主管職責(zé)具體內(nèi)容(通用27篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 審計主管工作職責(zé)范圍(通用33篇)

    1、 根據(jù)公司審計制度開展工作;2、公司內(nèi)部審計:對公司經(jīng)營成果真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計;對公司各項財務(wù)收支、專項資金進(jìn)行審計;對公司內(nèi)部管理制度及其執(zhí)行情況進(jìn)行審計等;3、 專項審計:對公司即將離任高層人員財務(wù)狀況、工作業(yè)...

  • 審計主管工作職責(zé)職能(通用30篇)

    1.根據(jù)內(nèi)部審計目標(biāo)和審計計劃,組織開展各類專項審計工作;2.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團(tuán)財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況;3.負(fù)責(zé)編寫審計報告初稿,并提出合理的審計意見;4.定期或不定期地進(jìn)行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;5.開展經(jīng)...

  • 財務(wù)審計主管崗位職責(zé)(通用31篇)

    1、參與制定財務(wù)審計制度及流程;2、根據(jù)公司財務(wù)工作安排,每季度項目公司財務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場內(nèi)審;3、撰寫審計報告,匯總分析審計調(diào)查結(jié)果,對重點(diǎn)問題,提出優(yōu)化建議并追蹤整改落實(shí)情況;4、對各類審計數(shù)據(jù)、記錄、報告及時進(jìn)行整理、歸檔。...

  • 酒店審計主管崗位職責(zé)(精選30篇)

    1、在財務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)酒店收銀結(jié)算查核具體管理工作。2、督導(dǎo)審計員遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和結(jié)算查核程序,保證酒店的資金安全。3、合理排班,遇有員工休假,主管必須頂班或?qū)Π啻芜M(jìn)行調(diào)整,并做好考勤。...

  • 審計主管工作職責(zé)(精選29篇)

    1、負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;2、負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);3、為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;4、實(shí)施對集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計,按照審...

  • 審計主管工作職責(zé)描述(通用32篇)

    1、協(xié)助審計部領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃、制定年度審計工作計劃;2、合理規(guī)劃具體的審計工作,并監(jiān)控整個審計過程;3、執(zhí)行專項審計,對公司內(nèi)部各項流程和環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤控制審計;4、執(zhí)行內(nèi)控審計,做好審計準(zhǔn)備工作,并對各項風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行跟蹤控制;5、稽核調(diào)研...

  • 審計主管工作職責(zé)內(nèi)容(精選32篇)

    1. 負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;2. 負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);3. 為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;4.實(shí)施對集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計,按照審計業(yè)...

  • 關(guān)于審計主管的工作職責(zé)(通用33篇)

    1.根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情況進(jìn)行審計,檢查公司資金、財務(wù)狀況;2.及時向?qū)徲嫿?jīng)理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,審計工作結(jié)束后及時向領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)收支審計報告;3.根據(jù)公司年度審計計劃對經(jīng)營成果的真...

  • 工程審計主管崗位的基本工作職責(zé)(通用31篇)

    職責(zé):1、負(fù)責(zé)及時了解、收集有關(guān)工程定額、各種費(fèi)率的動態(tài)及信息;2、擬定和優(yōu)化工程審計制度流程,并貫徹執(zhí)行;3、擬定項目、職能審計方案報部門領(lǐng)導(dǎo)審核,負(fù)責(zé)工程成本審計的組織與實(shí)施,針對存在的問題提出審計意見和改進(jìn)建議,并跟蹤審...

  • 財務(wù)審計主管的具體工作職責(zé)(精選29篇)

    職責(zé):1. 參與年度審計計劃的擬定 ; 根據(jù)年度審計計劃,負(fù)責(zé)財務(wù)審計工作實(shí)施2. 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)建立和完善公司財務(wù)審計制度 ; 對財務(wù)制度執(zhí)行和財務(wù)人員能力符合性進(jìn)行審計3. 對財務(wù)工作流程和財務(wù)報表進(jìn)行審計 ; 對成本控制流程和預(yù)決算進(jìn)...

  • 財務(wù)審計主管崗位的工作職責(zé)表述(精選31篇)

    職責(zé):1、建立和完善集團(tuán)內(nèi)部控制評價體系;2、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;4、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;5、對審計項目進(jìn)行調(diào)查、核實(shí),搜集審計證據(jù),...

  • 財務(wù)審計主管崗位的職責(zé)描述(通用30篇)

    1)根據(jù)部門計劃的安排,完成本職工作;2)負(fù)責(zé)總結(jié)財務(wù)審計工作開展的效果,提出完善和優(yōu)化審計監(jiān)察流程制度的建議;3)按審計工作計劃實(shí)施審核工作;4)參與業(yè)務(wù)及管理流程管理體系的內(nèi)部審核;5)負(fù)責(zé)開展對控股集團(tuán)及所屬公司的例行財務(wù)審計工...

  • 工程審計主管崗位的具體職責(zé)描述(精選33篇)

    職責(zé):1、協(xié)助制定部門審計計劃;2、根據(jù)審計計劃對各項目工程管理相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計,負(fù)責(zé)從項目立項至驗(yàn)收交付全過程審計;3、對招投標(biāo)、設(shè)計管理、施工進(jìn)度及質(zhì)量、成本管理等工作進(jìn)行監(jiān)督和審計;4、對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議并...

  • 審計主管的工作職責(zé)有哪些(精選8篇)

    職責(zé)1、協(xié)助部門主管開展對集團(tuán)及其所屬各分子公司的各項財務(wù),經(jīng)營管理,效益效率等各項審計,擬訂項目審計計劃,制定具體審計方案,實(shí)施各項審計程序。能發(fā)現(xiàn)問題。...

  • 審計主管的具體職責(zé)是什么(通用10篇)

    職責(zé):1、規(guī)劃計劃類1.1 協(xié)助審計經(jīng)理,參與制定具體審計項目的審計方案;1.2 參與制定年度審計計劃;1.3 參與制定年度部門預(yù)算。...

  • 崗位職責(zé)