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審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容

發(fā)布時(shí)間:2023-01-28

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容(精選13篇)

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇1

  1、配合上級(jí)建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;

  2、檢查醫(yī)院各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

  3、審核子公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

  4、審計(jì)子公司資金使用情況;

  5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

  6、對(duì)子公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì);

  7、參與子公司核算的稽核及稽查。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇2

  1、主導(dǎo)財(cái)務(wù)主管對(duì)總賬賬套進(jìn)行管理及審核,包括設(shè)立二級(jí)科目、分配工作權(quán)限、統(tǒng)一報(bào)表格式;

  2、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計(jì)規(guī)范和管理制度,建立健全審計(jì)工作流程,并監(jiān)督實(shí)施;

  3、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(jì)(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項(xiàng)目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計(jì))以及各類專項(xiàng)審計(jì)(離任審計(jì)、舞弊審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì));

  4、負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的編寫,參加審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;

  5、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報(bào)表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議;

  6、工程造價(jià)審計(jì)。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇3

  1、參與完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃

  3、參與審計(jì)方案擬定,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;

  4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;

  5、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

  6、核查公司財(cái)務(wù)方面的規(guī)范性、準(zhǔn)確性。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇4

  1、具備相當(dāng)深度和廣度的專業(yè)知識(shí),指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理的工作;

  2、編制完整的項(xiàng)目工作計(jì)劃,能夠獨(dú)立帶隊(duì),有大中型企業(yè)年報(bào)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、工程竣工決算審計(jì)經(jīng)驗(yàn);

  3、作為大中型項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,組織實(shí)施對(duì)項(xiàng)目的審計(jì)工作;

  4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇5

  1、成本審計(jì)的相關(guān)工作:目標(biāo)成本執(zhí)行情況審計(jì);進(jìn)度款指令簽證等過程動(dòng)態(tài)監(jiān)控審計(jì);成本標(biāo)準(zhǔn)清單、管理制度流程、操作指引等規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)的文件審核,結(jié)算審計(jì);

  2、采招、供應(yīng)鏈的審計(jì)工作;招標(biāo)、采購、供應(yīng)鏈的單位引進(jìn)開標(biāo),過程監(jiān)督;合同條款、管理制度、流程、操作指引等規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)的文件審核;招標(biāo)、采購、供應(yīng)鏈過程及事后審計(jì);

  3、設(shè)計(jì)相關(guān)的審計(jì)工作:設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)方案等收發(fā)審核臺(tái)賬;限額設(shè)計(jì)執(zhí)行情況審計(jì);設(shè)計(jì)類合同進(jìn)度款及結(jié)算審計(jì);

  4、對(duì)公司運(yùn)營、成本采購、設(shè)計(jì)、項(xiàng)目等工作進(jìn)行審計(jì);

  5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性工作的執(zhí)行和對(duì)各職能部門工作的配合。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇6

  1、參與集團(tuán)公司年度審計(jì)計(jì)劃及部門審計(jì)工作規(guī)劃的擬制;

  2、參與完善或擬制內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制相關(guān)管理辦法;

  3、組織或參與集團(tuán)公司各類審計(jì)項(xiàng)目,負(fù)責(zé)或參與制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃及實(shí)施方案;

  4、監(jiān)督、檢查中介機(jī)構(gòu)履約情況,對(duì)其審計(jì)成果進(jìn)行復(fù)核把控;

  5、負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)結(jié)果和處理意見的整改執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

  6、關(guān)注并跟蹤國家及相關(guān)職能部門審計(jì)政策法規(guī)變化情況,定期收集集團(tuán)各子公司的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資料;

  7、對(duì)審計(jì)工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇7

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)制度和流程的制定,年度審計(jì)工作計(jì)劃定制;

  2、擬定審計(jì)方案,編制審計(jì)報(bào)告;

  3、對(duì)公司庫存盤點(diǎn)審計(jì),真實(shí)可靠反映存貨價(jià)值,制定損耗計(jì)劃并控制合理范圍內(nèi);

  4、對(duì)各項(xiàng)目的資金、財(cái)產(chǎn)的安全、完整及管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查

  5、參與公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)工作;

  6、負(fù)責(zé)組織公司流程制度的梳理;

  7、建立公司風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控管理體系。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇8

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)部的日常管理工作,加強(qiáng)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管控,防范風(fēng)險(xiǎn);

  2、負(fù)責(zé)建立、健全集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)流程,擬訂內(nèi)部審計(jì)管理制度及內(nèi)控制度;

  3、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,組織內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施;

  4、根據(jù)集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃,獨(dú)立開展綜合審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)及效益審計(jì)等內(nèi)部審計(jì)工作,并按要求出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;

  5、識(shí)別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn),提出合理化整改建議,并跟進(jìn)整改落地情況,對(duì)整改不力的及進(jìn)提出處理意見,確保內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn)得到及時(shí)的糾正;

  6、熟悉與內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的國家政策、法規(guī);

  7、負(fù)責(zé)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通;

  8、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)資料的整理、歸檔和保管;

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇9

  1、負(fù)責(zé)組織或參與開展流程審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目工作(范圍包括采購、財(cái)務(wù),銷售,項(xiàng)目運(yùn)作,經(jīng)營管理等所有公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域);

  2、負(fù)責(zé)組織或參與內(nèi)控制度/內(nèi)部運(yùn)作流程制度的建立/完善;

  3、負(fù)責(zé)組織或參與開展各類投訴、不誠信等舞弊事件的調(diào)查工作;

  4、負(fù)責(zé)組織或參與部門流程制度、工作規(guī)劃、計(jì)劃等平臺(tái)工作建設(shè);

  5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇10

  1、參與組織實(shí)施各類審計(jì)事項(xiàng),包括錯(cuò)誤審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、工程審計(jì)、合同審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等

  2、按照內(nèi)審計(jì)劃和相關(guān)要求,配合開展日常內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)工作

  3、收集、整理審計(jì)證據(jù),編寫審計(jì)工作底稿

  4、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),會(huì)同其他部門及時(shí)糾正審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)需整改的問題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn),完成相關(guān)培訓(xùn)

  5、負(fù)責(zé)內(nèi)審部門的文檔整理工作,包括審計(jì)底稿的整理,審計(jì)報(bào)告的歸檔及審計(jì)證據(jù)的保存等

  6、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇11

  1、協(xié)助構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察管理體系,建立相應(yīng)的執(zhí)行、制約機(jī)制,制訂、完善配套的規(guī)章制度;

  2、協(xié)助制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案并組織實(shí)施,實(shí)現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控目標(biāo);

  3、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);

  4、負(fù)責(zé)或參與對(duì)公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng);

  5、負(fù)責(zé)或會(huì)同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況;

  6、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見和建議;

  7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇12

  1、 按照年度審計(jì)計(jì)劃安排,參與集團(tuán)內(nèi)各品牌的內(nèi)部審計(jì)工作;

  2、 匯報(bào)審計(jì)發(fā)現(xiàn),整理審計(jì)底稿,協(xié)助出具審計(jì)報(bào)告;

  3、 審計(jì)經(jīng)理交代的其他工作。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇13

  1、編制完整合理的審計(jì)項(xiàng)目工作計(jì)劃;

  2、維護(hù)客戶關(guān)系,與客戶進(jìn)行良好的溝通;

  3、作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查項(xiàng)目組人員的工作開展,保證項(xiàng)目順利實(shí)施;

  4、出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告和其他鑒證業(yè)務(wù)報(bào)告;

  5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容(精選13篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 審計(jì)主管工作職責(zé)范圍(通用33篇)

    1、 根據(jù)公司審計(jì)制度開展工作;2、公司內(nèi)部審計(jì):對(duì)公司經(jīng)營成果真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計(jì);對(duì)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì);對(duì)公司內(nèi)部管理制度及其執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)等;3、 專項(xiàng)審計(jì):對(duì)公司即將離任高層人員財(cái)務(wù)狀況、工作業(yè)...

  • 審計(jì)主管工作職責(zé)職能(通用30篇)

    1.根據(jù)內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)和審計(jì)計(jì)劃,組織開展各類專項(xiàng)審計(jì)工作;2.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團(tuán)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況;3.負(fù)責(zé)編寫審計(jì)報(bào)告初稿,并提出合理的審計(jì)意見;4.定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);5.開展經(jīng)...

  • 財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé)(通用31篇)

    1、參與制定財(cái)務(wù)審計(jì)制度及流程;2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)工作安排,每季度項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)審;3、撰寫審計(jì)報(bào)告,匯總分析審計(jì)調(diào)查結(jié)果,對(duì)重點(diǎn)問題,提出優(yōu)化建議并追蹤整改落實(shí)情況;4、對(duì)各類審計(jì)數(shù)據(jù)、記錄、報(bào)告及時(shí)進(jìn)行整理、歸檔。...

  • 酒店審計(jì)主管崗位職責(zé)(精選30篇)

    1、在財(cái)務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)酒店收銀結(jié)算查核具體管理工作。2、督導(dǎo)審計(jì)員遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和結(jié)算查核程序,保證酒店的資金安全。3、合理排班,遇有員工休假,主管必須頂班或?qū)Π啻芜M(jìn)行調(diào)整,并做好考勤。...

  • 審計(jì)主管工作職責(zé)(精選29篇)

    1、負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;2、負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);3、為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;4、實(shí)施對(duì)集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計(jì),按照審...

  • 審計(jì)主管工作職責(zé)描述(通用32篇)

    1、協(xié)助審計(jì)部領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃、制定年度審計(jì)工作計(jì)劃;2、合理規(guī)劃具體的審計(jì)工作,并監(jiān)控整個(gè)審計(jì)過程;3、執(zhí)行專項(xiàng)審計(jì),對(duì)公司內(nèi)部各項(xiàng)流程和環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤控制審計(jì);4、執(zhí)行內(nèi)控審計(jì),做好審計(jì)準(zhǔn)備工作,并對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤控制;5、稽核調(diào)研...

  • 審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容(精選32篇)

    1. 負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;2. 負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);3. 為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;4.實(shí)施對(duì)集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計(jì),按照審計(jì)業(yè)...

  • 關(guān)于審計(jì)主管的工作職責(zé)(通用33篇)

    1.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計(jì),檢查公司資金、財(cái)務(wù)狀況;2.及時(shí)向?qū)徲?jì)經(jīng)理通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,審計(jì)工作結(jié)束后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告;3.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)經(jīng)營成果的真...

  • 工程審計(jì)主管崗位的基本工作職責(zé)(通用31篇)

    職責(zé):1、負(fù)責(zé)及時(shí)了解、收集有關(guān)工程定額、各種費(fèi)率的動(dòng)態(tài)及信息;2、擬定和優(yōu)化工程審計(jì)制度流程,并貫徹執(zhí)行;3、擬定項(xiàng)目、職能審計(jì)方案報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審核,負(fù)責(zé)工程成本審計(jì)的組織與實(shí)施,針對(duì)存在的問題提出審計(jì)意見和改進(jìn)建議,并跟蹤審...

  • 財(cái)務(wù)審計(jì)主管的具體工作職責(zé)(精選29篇)

    職責(zé):1. 參與年度審計(jì)計(jì)劃的擬定 ; 根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)工作實(shí)施2. 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)建立和完善公司財(cái)務(wù)審計(jì)制度 ; 對(duì)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行和財(cái)務(wù)人員能力符合性進(jìn)行審計(jì)3. 對(duì)財(cái)務(wù)工作流程和財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì) ; 對(duì)成本控制流程和預(yù)決算進(jìn)...

  • 財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位的工作職責(zé)表述(精選31篇)

    職責(zé):1、建立和完善集團(tuán)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系;2、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;4、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;5、對(duì)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查、核實(shí),搜集審計(jì)證據(jù),...

  • 財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位的職責(zé)描述(通用30篇)

    1)根據(jù)部門計(jì)劃的安排,完成本職工作;2)負(fù)責(zé)總結(jié)財(cái)務(wù)審計(jì)工作開展的效果,提出完善和優(yōu)化審計(jì)監(jiān)察流程制度的建議;3)按審計(jì)工作計(jì)劃實(shí)施審核工作;4)參與業(yè)務(wù)及管理流程管理體系的內(nèi)部審核;5)負(fù)責(zé)開展對(duì)控股集團(tuán)及所屬公司的例行財(cái)務(wù)審計(jì)工...

  • 工程審計(jì)主管崗位的具體職責(zé)描述(精選33篇)

    職責(zé):1、協(xié)助制定部門審計(jì)計(jì)劃;2、根據(jù)審計(jì)計(jì)劃對(duì)各項(xiàng)目工程管理相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì),負(fù)責(zé)從項(xiàng)目立項(xiàng)至驗(yàn)收交付全過程審計(jì);3、對(duì)招投標(biāo)、設(shè)計(jì)管理、施工進(jìn)度及質(zhì)量、成本管理等工作進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì);4、對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議并...

  • 審計(jì)主管的工作職責(zé)有哪些(精選8篇)

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