審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述(通用32篇)
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇1
1、擬定并制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;
2、組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)和效益審計(jì)等;
3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;
5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
6、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇2
1、能獨(dú)立出具正式報(bào)告;
2、能夠充分了解客戶對于報(bào)告項(xiàng)目的需求和目的,制定相應(yīng)的項(xiàng)目方案,外勤現(xiàn)場的管理、指導(dǎo)、分工,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)順利完成項(xiàng)目任務(wù);
3、擬定報(bào)告方案,撰寫報(bào)告,督促底稿的完整歸檔;
4、負(fù)責(zé)對助理人員進(jìn)行有效的培訓(xùn)和管理,提升助理的技能,培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神;
5、擔(dān)任客戶的財(cái)務(wù)顧問,解決客戶在財(cái)稅方面問題,與客戶建立良好的溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;
6、負(fù)責(zé)報(bào)告過程中與相關(guān)部門、客戶及政府部門(工商、財(cái)政、稅務(wù)等部門)的協(xié)調(diào)和溝通。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇3
1、負(fù)責(zé)所轄公司審計(jì)組的績效考核及管理工作;
2、負(fù)責(zé)所轄公司財(cái)務(wù)管控、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確性等的審計(jì);
3、審計(jì)隊(duì)伍組織建設(shè);
4、所轄公司審計(jì)整改復(fù)查;
5、負(fù)責(zé)專項(xiàng)審計(jì)工作的指導(dǎo)及審計(jì)報(bào)告的撰寫與修改。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇4
1.制訂公司財(cái)務(wù)收支等審計(jì)計(jì)劃,對公司財(cái)務(wù)收支情況和經(jīng)營管理情況等進(jìn)行審計(jì),評價(jià)公司財(cái)務(wù)收支效果,指出存在的風(fēng)險(xiǎn)和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。
2.根據(jù)公司年度審計(jì)工作計(jì)劃,參與公司其它審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)工作,完成分配的審計(jì)任務(wù)。
3.參與完善公司內(nèi)部控制體系建設(shè),并提供有關(guān)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
4.組織接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)、上級公司、第三方機(jī)構(gòu)的相關(guān)審計(jì),并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、整改等工作。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇5
1、遵循獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,審查、監(jiān)督、證實(shí)集團(tuán)公司及各子公司公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況,保障合法合規(guī)運(yùn)營,防范未然,維護(hù)公司權(quán)益。
2、負(fù)責(zé)制定部門各項(xiàng)管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行
3、對公司及控股公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算、財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動、經(jīng)濟(jì)效益、建設(shè)項(xiàng)目預(yù)(概)算、決算、大額資金采購的招投標(biāo),把現(xiàn)場管控、合同審計(jì)、招投標(biāo)程序納入監(jiān)管。
3、對公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度、法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理、健全、有效性進(jìn)行監(jiān)察審計(jì),對其自我防范和糾正錯(cuò)弊的實(shí)際效果作出評價(jià)。
4、通過對內(nèi)控體系、重大經(jīng)營決策和經(jīng)營活動及財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)察審計(jì),揭示經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。
5、建立離任與崗位異動審計(jì),對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)
5、定期報(bào)告并專項(xiàng)報(bào)告監(jiān)察審計(jì)結(jié)果,揭示企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)并提出整改意見和管理建議。
6、實(shí)行后續(xù)審計(jì),檢查并報(bào)告整改措施的落實(shí)情況和整改成效。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇6
1、負(fù)責(zé)年度工程審計(jì)工作計(jì)劃的編制;
2、負(fù)責(zé)工程施工概算預(yù)算抽樣審計(jì);
3、負(fù)責(zé)招標(biāo)方案、經(jīng)濟(jì)合同審核;
4、負(fù)責(zé)工程材料需求計(jì)劃的抽樣審計(jì);
5、負(fù)責(zé)工程建安成本抽樣審計(jì);
6、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更、工程簽證、零星立項(xiàng)資料的合理性和合法性進(jìn)行抽樣審計(jì);
7、負(fù)責(zé)審核工程結(jié)算及差異分析;
8、負(fù)責(zé)審核工程完工結(jié)算;
9、負(fù)責(zé)成本管理制度流程審計(jì);
10、負(fù)責(zé)外部造價(jià)審計(jì)機(jī)構(gòu)管理;
11、參與工程管理領(lǐng)域舞弊案件的調(diào)查;
12、完成上級臨時(shí)交辦的工作。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇7
1、建立IT內(nèi)部審計(jì)制度與流程,以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向、以控制為基礎(chǔ)、以業(yè)務(wù)為核心;
2、制定IT審計(jì)年度計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施,編寫工作底稿,撰寫審計(jì)報(bào)告、落實(shí)整改情況;
3、制定并落實(shí)IT專項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃,包括總體計(jì)劃、具體計(jì)劃、工作底稿,撰寫報(bào)告、管理建議并跟蹤審計(jì)整改落實(shí)情況;
4、主導(dǎo)規(guī)劃和參與建設(shè)公司IT審計(jì)系統(tǒng),配合制定和落實(shí)IT審計(jì)專業(yè)知識培訓(xùn)及考核制度;
5、制定適合公司管理特點(diǎn)和審計(jì)需要的開發(fā)審計(jì)、應(yīng)用審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)和數(shù)據(jù)審計(jì)的具體指南或操作辦法;
6、常規(guī)審計(jì)前的系統(tǒng)調(diào)研、審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評估、審計(jì)關(guān)鍵提示及外部審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的對接和配合;
7、組織對IT組織、戰(zhàn)略與架構(gòu)實(shí)施審計(jì),包含但不限于風(fēng)險(xiǎn)管理、項(xiàng)目管理、應(yīng)用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、工程(可行性研究、需求、設(shè)計(jì)、開發(fā)、集成、測試、驗(yàn)收、變更和遷移)、基礎(chǔ)設(shè)備、交付物、信息安全等審計(jì)工作;
8、協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內(nèi)部控制體系,補(bǔ)充和編寫《內(nèi)部控制手冊》。
9、配合本部門同事完成年度審計(jì)任務(wù);
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇8
1、審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行:根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃,獨(dú)立或協(xié)助執(zhí)行公司的全面審計(jì)、流程審計(jì)或?qū)m?xiàng)審計(jì)等項(xiàng)目。具體包括風(fēng)險(xiǎn)評估、審計(jì)計(jì)劃及方案編制,審計(jì)通知書下達(dá)、組織召開進(jìn)場會,現(xiàn)場審計(jì)實(shí)施與溝通、審計(jì)底稿復(fù)核、編寫審計(jì)報(bào)告及離場匯報(bào)等;
2、審計(jì)體系搭建:協(xié)助開展年度風(fēng)險(xiǎn)評估并編制年度審計(jì)計(jì)劃,協(xié)助制定財(cái)務(wù)等流程審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)流程,協(xié)助建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)等。
3、政策研究:對國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、會計(jì)政策、汽車行業(yè)政策法規(guī)等政策保持適當(dāng)?shù)年P(guān)注,并能運(yùn)用到內(nèi)審工作中去;同時(shí)對企業(yè)內(nèi)審內(nèi)控理論、方法等亦有熟悉的了解。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇9
1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度,規(guī)范審計(jì)工作流程;
2、根據(jù)公司內(nèi)控審計(jì)計(jì)劃和相關(guān)要求,開展日常內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、離職審計(jì)等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復(fù)核等多種審計(jì)方法實(shí)施審計(jì),編寫審計(jì)工作底稿,出具審計(jì)報(bào)告;
3、對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn),監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實(shí),定期跟蹤、推進(jìn);
4、對公司內(nèi)部控制及經(jīng)營管理過程中存在管控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別評估,發(fā)現(xiàn)控制弱點(diǎn)、漏洞,并提出有效的建議優(yōu)化內(nèi)控管理;
5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)管控重點(diǎn),配合開展相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)核查及規(guī)范管理工作;
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇10
1.帶領(lǐng)項(xiàng)目組完成大型項(xiàng)目(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)的審計(jì)。
2.獨(dú)立承擔(dān)中型項(xiàng)目的匯總及合并工作。
3.合理制訂有效的審計(jì)計(jì)劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進(jìn)度及質(zhì)量。
4.對項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量控制,識別、重視并解決發(fā)現(xiàn)問題。
5.保持與客戶良好的溝通。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇11
1、擬定所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)版塊的審計(jì)計(jì)劃,并組織實(shí)施;
2、組織對主要業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營情況開展日常監(jiān)督工作;
3、根據(jù)檢查結(jié)果,出具審計(jì)報(bào)告或?qū)m?xiàng)檢查報(bào)告;
4、組織部門人員針對公司違規(guī)案件進(jìn)行調(diào)查,根據(jù)調(diào)查結(jié)果擬定報(bào)告并出具處理建議;
5、跟進(jìn)各類稽核、審計(jì)、調(diào)查工作的結(jié)果,要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行整改,并對整改實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督;
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇12
職責(zé):
1、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理等審計(jì)文書;
2、執(zhí)行全程審計(jì)項(xiàng)目,包括計(jì)劃和執(zhí)行審計(jì)方案;
3、與相關(guān)管理層及被審計(jì)方討論審計(jì)各階段的發(fā)現(xiàn)并提出建議;
4、根據(jù)有關(guān)發(fā)現(xiàn)與改進(jìn)建議編制審計(jì)報(bào)告;
5、對于審計(jì)項(xiàng)目的'反饋進(jìn)行管理和后續(xù)評估;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。
任職資格:
1、具備20xx年左右的內(nèi)外部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),
2、會計(jì)師或?qū)徲?jì)師中級及以上職稱,或持有CIA(注冊內(nèi)審師)、CPA(注冊會計(jì)師)、 CICS/CICP(注冊內(nèi)控師)等相關(guān)資格;
3、熟悉國家法律、法規(guī)、會計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)準(zhǔn)則以及稅法專業(yè)知識;
4、財(cái)務(wù)、金融、管理學(xué)或法律相關(guān)專業(yè)。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇13
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司的財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、采購、經(jīng)營等方面的審計(jì)和監(jiān)察工作;
2、負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)的工作目標(biāo)擬定集團(tuán)的審計(jì)計(jì)劃,開展各類經(jīng)營審計(jì)工作及專項(xiàng)審計(jì)工作;
3、稽核檢查集團(tuán)和各子公司的財(cái)務(wù)活動的合規(guī)性及資產(chǎn)安全性、流動性、盈利性;
4、負(fù)責(zé)審計(jì)下屬子公司銷售收入,成本費(fèi)用經(jīng)費(fèi)文出情況;
5、審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作底稿,確認(rèn)會計(jì)記錄的真實(shí)可靠性以及是否符合會計(jì)準(zhǔn)則的要求;
6、負(fù)責(zé)對子公司的重大審計(jì)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)組織對各子公司負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、經(jīng)營審計(jì)、離崗審計(jì)等其他臨時(shí)性的相關(guān)審計(jì);
7、負(fù)責(zé)違規(guī)追章經(jīng)營行為的經(jīng)濟(jì)處罰。對子公司檢查中發(fā)現(xiàn)的非重大違規(guī)違章行為,提出經(jīng)濟(jì)處罰決定,并負(fù)責(zé)執(zhí)行;對檢查中發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以行政責(zé)任追究的違規(guī)違紀(jì)行為,移交有關(guān)部門處理;負(fù)責(zé)違規(guī)經(jīng)濟(jì)處罰的復(fù)議;
8、負(fù)責(zé)反饋審計(jì)信息的分析及審計(jì)后的整改督查。及時(shí)分析各類審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計(jì)建議與意見;并定期對所發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)行督查;跟蹤審計(jì)建議的執(zhí)行,實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作;
9、受理對監(jiān)察對象違法違紀(jì)行為的檢舉、控告;調(diào)查處理監(jiān)察對象的違法違紀(jì)行為;
10、制定內(nèi)部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度,對監(jiān)察對象進(jìn)行遵紀(jì)守法,廉潔高效教育;
11、負(fù)責(zé)收集、整理、匯編、交流審計(jì)監(jiān)察信息資料,建立健全審計(jì)監(jiān)察檔案,并按規(guī)定妥善保管和使用;
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇14
1、主要對財(cái)務(wù)、人事、行政、工程立項(xiàng)評估、采購管理、工程概預(yù)算等內(nèi)控管理方面的.研究工作
2、優(yōu)化完善審計(jì)程序
3、按年度審計(jì)計(jì)劃,進(jìn)行審計(jì)前的準(zhǔn)備,收集被審計(jì)單位經(jīng)營信息及內(nèi)控情況,進(jìn)行初步審閱;參與討論審計(jì)重點(diǎn)和程序方法
4、根據(jù)分工執(zhí)行審計(jì)程序,做好工作底稿及審計(jì)小結(jié);及時(shí)向建筑板塊審計(jì)負(fù)責(zé)人匯報(bào)審計(jì)發(fā)現(xiàn)
5、起草審計(jì)報(bào)告,整理歸檔審計(jì)底稿等檔案
6、監(jiān)督被審計(jì)單位對整改方案的落實(shí)執(zhí)行情況,對整改證據(jù)進(jìn)行檢查驗(yàn)證,評價(jià)整改效果
7、起草整改跟蹤報(bào)告,收集整改證據(jù)等檔案
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇15
1、擬定并完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;
2、組織實(shí)施集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)和效益審計(jì)等,及對各分公司進(jìn)行監(jiān)控;
3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;
5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
6、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇16
1、工程或成本類審計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施、常規(guī)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)帶隊(duì);
2、業(yè)務(wù)監(jiān)督及審計(jì),對公司范圍內(nèi)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,保障公司制度執(zhí)行、避免公司利益受損;
3、促進(jìn)管理改進(jìn),通過審計(jì)整改和管理建議等方式,促進(jìn)公司各子系統(tǒng)管理改進(jìn);
4、案件查辦,對禹洲體系內(nèi)所有舞弊線索進(jìn)行調(diào)查,按照相關(guān)法律規(guī)定移送涉案人員至司法機(jī)關(guān);
5、反腐宣傳工作,不定期、多措施開展反腐宣傳;
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇17
1、 在項(xiàng)目經(jīng)理的指導(dǎo)下,及時(shí)、按質(zhì)地完成交辦的各項(xiàng)工作任務(wù);
2、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對下屬分、子公司的會計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作;
3、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計(jì);
4、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理下屬分、子公司的內(nèi)部控制審計(jì)工作;
5、 能夠獨(dú)立帶隊(duì)完成一些小型審計(jì)項(xiàng)目工作。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇18
1、協(xié)助制定審計(jì)工作計(jì)劃,完善審計(jì)相關(guān)制度、流程等體系;
2、負(fù)責(zé)建立重大項(xiàng)目的全程合規(guī)性跟蹤審計(jì)以及其它事項(xiàng)的報(bào)備抽查體系,包括招標(biāo)審計(jì)、變更簽證審計(jì)、工程結(jié)算等關(guān)鍵事項(xiàng)的合規(guī)性及合理性審計(jì);
3、負(fù)責(zé)審計(jì)是否嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)和工期要求,對施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度等實(shí)施有效管理和監(jiān)督;
4、負(fù)責(zé)對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行提示、建議、預(yù)警及提交相關(guān)報(bào)告;
5、負(fù)責(zé)審計(jì)相關(guān)內(nèi)業(yè)資料整理、歸檔,后續(xù)跟蹤審計(jì)等。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇19
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)控體系,制定審計(jì)計(jì)劃;
2、根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃,組織實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目;
3、負(fù)責(zé)對所涉及的審計(jì)事項(xiàng)、編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見和建議;
4、參與對公司重大經(jīng)濟(jì)活動、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動;
5、主管公司舞弊、瀆職案件調(diào)查及預(yù)防工作。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)、內(nèi)控工作
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇20
1、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃;
2、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
3、組織實(shí)施常規(guī)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)、銷售政策審計(jì)、投資方案審計(jì)、工資審計(jì)、部門負(fù)責(zé)人任期目標(biāo)審計(jì)、離職審計(jì)、內(nèi)控流程審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)工作并出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;
4、針對各項(xiàng)審計(jì)工作的結(jié)果,編制審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié),并督促審計(jì)結(jié)論和合理化建議的落實(shí)工作;
5、組織企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計(jì)與建設(shè),及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動中存在的潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;
6、根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃,配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作;
7、負(fù)責(zé)對部門內(nèi)部員工進(jìn)行管理。
任職要求:
1.男女不限,全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,審計(jì)、會計(jì)、財(cái)務(wù)等專業(yè)畢業(yè);
2.五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),兩年以上大型企業(yè)或集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作驗(yàn);
3.精通審計(jì)、稅務(wù)法律法規(guī)、熟悉行業(yè)及企業(yè)經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)流程與會計(jì)核算方法;
4.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和理解能力;富有高度的`責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)精神。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇21
1.協(xié)助建立并完善公司財(cái)務(wù)審計(jì)體系,梳理財(cái)務(wù)審計(jì)相關(guān)制度及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程體系、審查制度落實(shí)并跟蹤整改;
2.制定財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃、編制財(cái)務(wù)審計(jì)具體方案、獨(dú)立統(tǒng)籌完成審計(jì)項(xiàng)目;
3.執(zhí)行公司要求的財(cái)務(wù)審計(jì)程序、獨(dú)立制作審計(jì)底稿、撰寫審計(jì)報(bào)告,及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)并向公司管理層提出合理有效的解決方案;
4.根據(jù)授權(quán)或特定要求協(xié)助開展專項(xiàng)審計(jì),實(shí)施公司各類審計(jì)調(diào)查;
5.其他與審計(jì)條線內(nèi)部相關(guān)的日常工作;
6.完成上級交付的其他工作任務(wù)。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇22
一、崗位職責(zé):
1、協(xié)助集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)制定部門年度、月度審計(jì)計(jì)劃;
2、確定項(xiàng)目審計(jì)重點(diǎn)并就審計(jì)事宜與被審計(jì)單位(部門)進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通;
3、組織審計(jì)組成員按審計(jì)程序?qū)嵤⿲徲?jì),對審計(jì)項(xiàng)目的開展進(jìn)行跟進(jìn)監(jiān)督和指導(dǎo);
4、維護(hù)并監(jiān)督部門日常工作有序開展,定期審核部門整體任務(wù)的.完成情況;
5、參與本部門員工的輔導(dǎo)、培訓(xùn)、績效等各項(xiàng)計(jì)劃的制定和執(zhí)行,確保員工的工作積極性,對人員績效考評提出建議;
6、完成上級交辦的其他工作。
二、崗位要求:
1、熟悉大型集團(tuán)公司內(nèi)部內(nèi)控、內(nèi)審流程,理論體系等;
2、統(tǒng)招本科以上審計(jì)相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
3、知名集團(tuán)公司審計(jì)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。重點(diǎn):薪資只是參考,如您覺得合適,請踴躍投遞。崗位:審計(jì)經(jīng)理薪資:面議
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇23
1、根據(jù)國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度擬定公司審計(jì)實(shí)施細(xì)則;
2、對公司組織基建、重大項(xiàng)目投資、采購項(xiàng)目等相關(guān)成本及預(yù)決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
3、建立公司經(jīng)濟(jì)活動資金使用、管理流程的審計(jì)監(jiān)控機(jī)制,并采取預(yù)警措施;
4、對公司高管及特殊管理崗位員工任期內(nèi)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì);
5、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計(jì)人員建立緊密關(guān)系;
6、監(jiān)督貫徹執(zhí)行集團(tuán)內(nèi)的政策、制度和規(guī)定;
7、負(fù)責(zé)董事長交辦的其他工作。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇24
1. 組建集團(tuán)風(fēng)控及內(nèi)審團(tuán)隊(duì),并持續(xù)培育團(tuán)隊(duì)開展工作;
2. 梳理集團(tuán)風(fēng)控及內(nèi)審工作內(nèi)容、階段性工作目標(biāo)和任務(wù),制定詳細(xì)的年度審計(jì)計(jì)劃及專項(xiàng)計(jì)劃;
3. 建立風(fēng)控及內(nèi)審工作開展的工作制度及規(guī)則體系;
4.能夠統(tǒng)籌公司各類資源,帶隊(duì)完成集團(tuán)各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內(nèi)外參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評估;
5.能夠帶隊(duì)完成集團(tuán)各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內(nèi)外參股公司的會計(jì)資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以及所反映的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性審計(jì);
6.對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)溝通;審計(jì)結(jié)束后,負(fù)責(zé)匯總發(fā)現(xiàn)問題清單,并對發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行跟進(jìn),每周以匯報(bào)的形式向領(lǐng)導(dǎo)更新各部門的整改情況;持續(xù)跟蹤問題改善結(jié)果直到達(dá)到預(yù)期目標(biāo);
7. 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人健全和完善各項(xiàng)內(nèi)部控制機(jī)制,確定關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)和要求都已全面貫徹落實(shí);
8. 能夠合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為,協(xié)助建立反舞弊機(jī)制;
9. 生成內(nèi)審報(bào)告并向上級進(jìn)行匯報(bào);協(xié)助完成定期向?qū)徲?jì)委員會的內(nèi)審報(bào)告,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇25
1、推動持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)
2、透過了解業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行審計(jì)工作
3、檢視政策和程序評估風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)
4、與管理層達(dá)成適當(dāng)?shù)膶徲?jì)建議
5、協(xié)助發(fā)展集團(tuán)門店審計(jì)職能
6、執(zhí)行特定其他內(nèi)部審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)管理
7、跟進(jìn)審計(jì)建議執(zhí)行情況
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇26
職責(zé)描述:
1、完成審計(jì)工作底稿的最后復(fù)核;
2、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
4、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
5、有效管理審計(jì)團(tuán)隊(duì),與客戶、部門經(jīng)理保持良好溝通,有效處理并解決客戶的日常管理問題等。
任職要求:
1、取得注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)資格并滿兩年;
2、3年以上事務(wù)所項(xiàng)目帶隊(duì)經(jīng)歷;有ipo、新三板項(xiàng)目帶隊(duì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、工作責(zé)任心、執(zhí)行力強(qiáng),團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識強(qiáng);
4、具備良好的'文字表達(dá)和人際溝通能力,良好的寫作技能;
5、具有組織、協(xié)調(diào)、溝通能力;有較強(qiáng)的獨(dú)立工作能力;能承擔(dān)工作壓力、有工作責(zé)任心;
6、壓力承受能力強(qiáng),能接受出差安排;
7、獨(dú)立完成分配工作的所有方面,包括報(bào)告、底稿的撰寫審核及草擬重要文件(包括客戶交換意見書、管理建議書)等。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇27
1、負(fù)責(zé)組織編制年度審計(jì)工作計(jì)劃,負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計(jì)規(guī)范和管理制度,建立健全審計(jì)工作流程,并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實(shí)施;
2、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(jì),負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的審核,參加審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
3、負(fù)責(zé)組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、外引審計(jì)資源服務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通,并對內(nèi)部涉及財(cái)會工作等部門和人員進(jìn)行監(jiān)督檢查;
4、跟蹤公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報(bào)表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議;
5、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負(fù)責(zé),對被審單位提供的有關(guān)資料負(fù)保密責(zé)任;
6、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),對本部門員工培訓(xùn)、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議;
7、負(fù)責(zé)組織完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇28
1. 對重點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)實(shí)地調(diào)研,掌握真實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)制度和操作層面存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)。
2. 對突發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)事件,及時(shí)實(shí)地調(diào)查,向中心城市公司提出防范和處置意見并評估中心城
市公司提出的防范和處置意見,同時(shí)對重要經(jīng)營數(shù)據(jù)的超常波動及時(shí)進(jìn)行實(shí)地了解。
3. 開展中心城市公司審計(jì)案例宣貫,提高業(yè)務(wù)單位風(fēng)險(xiǎn)防范意識和能力。
4. 針對內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,推動整改落實(shí),驗(yàn)收整改效果。
5. 督促中心城市公司在全公司范圍對同類問題進(jìn)行自查自糾。
6. 配合上級單位(總部審計(jì)中心或更上一級審計(jì)機(jī)構(gòu))對中心城市公司的各項(xiàng)審計(jì)工作。
7. 根據(jù)總部審計(jì)中心要求,與總部內(nèi)審組/內(nèi)控組、其他中心城市公司派駐審計(jì)組聯(lián)合,
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇29
1、食材、物料采購審計(jì);
2、工程項(xiàng)目預(yù)(概)算及決算審計(jì);
3、設(shè)備投資審計(jì),對設(shè)備投資的決策過程、招投標(biāo)制度的擬定、執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督;
4、合同審計(jì),針對公司各類合同執(zhí)行情況、存在的問題和違規(guī)違章情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督;
5、公司指定項(xiàng)目的審計(jì);
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇30
崗位職責(zé):
1、具備相當(dāng)深度和廣度的專業(yè)知識,指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理的工作;
2、編制完整的項(xiàng)目工作計(jì)劃,為合伙人提供合理化建議;
3、作為大中型項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,組織實(shí)施對項(xiàng)目的審計(jì)工作;
4、出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告和其他鑒證業(yè)務(wù)報(bào)告;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職位要求:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)資格;
2、精通現(xiàn)行企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)、審計(jì)、稅法等相關(guān)專業(yè)知識和政策;
3、大中型事務(wù)所5年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn),3年以上獨(dú)立帶隊(duì)執(zhí)行大中型項(xiàng)目工作經(jīng)歷;
4、具有一定的項(xiàng)目計(jì)劃、組織、監(jiān)督經(jīng)驗(yàn)及團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力;
5、熱愛注冊會計(jì)師行業(yè),身體健康,適應(yīng)出差,能勝任長期高強(qiáng)度的工作。
崗位要求:
學(xué)歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:3—5年
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇31
1、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;
2、組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)和效益審計(jì)等;
3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;
5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
6、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
7、發(fā)債審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇32
內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、制定并優(yōu)化工程項(xiàng)目審計(jì)制度及相關(guān)流程,
2、對工程項(xiàng)目的策劃/招投標(biāo)/合同等相關(guān)內(nèi)容和過程進(jìn)行審計(jì);
3、工程項(xiàng)目預(yù)算決算過程及結(jié)果的審計(jì);
4、工程施工合同執(zhí)行情況/工程施工過程的審計(jì)工作;
5、部門內(nèi)部交叉監(jiān)督。
崗位要求:
1、土木工程、工程預(yù)決算或其他建筑相關(guān)專業(yè);
2、造價(jià)師;
3、工程項(xiàng)目管理、預(yù)決算等3年以上工作經(jīng)驗(yàn);
4、可以短期出差、出國;
5、有國外工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位