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2022年工廠審計稽核崗位職責(zé)

發(fā)布時間:2022-12-06

2022年工廠審計稽核崗位職責(zé)(精選5篇)

2022年工廠審計稽核崗位職責(zé) 篇1

  一、編制公司內(nèi)部審計工作制度,編制年度內(nèi)部審計工作計劃并組織實施。

  二、配合中介機(jī)構(gòu)開展對公司年度財務(wù)決算的審計工作,并對公司年度財務(wù)決算的審計質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

  三、對公司及所屬單位的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、決算、費用支出、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效、費用支出、物資采購、內(nèi)部控制以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督。

  四、負(fù)責(zé)對工程項目成本控制執(zhí)行情況進(jìn)行考核監(jiān)督,對公司直屬的自營項目進(jìn)行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)審計,對分公司管轄的自營項目進(jìn)行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)的復(fù)審。

  五、創(chuàng)新內(nèi)部審計工作,在完成正常審計業(yè)務(wù)外,積極開展內(nèi)

  部審計調(diào)查和專項審計,為加強(qiáng)企業(yè)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益出謀劃策。

  六、提高服務(wù)意識,積極主動為基層單位提供合理化建議及意見。

  七、做好上級審計部門和由本部門履行的其他工作事項。

2022年工廠審計稽核崗位職責(zé) 篇2

  1、目的

  為促進(jìn)公司安全管理持續(xù)有效開展,創(chuàng)新安全生產(chǎn)監(jiān)管手段與方式,提升公司安全管理效率和水平,保障安全管理體系有效運行,結(jié)合公司安全生產(chǎn)工作實際,特制定本制度。

  2、適應(yīng)范圍:

  本制度適應(yīng)于公司安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)化運行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行效果等情況定期進(jìn)行審計評估。

  3、安全審計組織及職責(zé)

  3.1 安全審計組:

  3.1.1安全審計組設(shè)組長、副組長、評審員、審計員;

  3.1.2評審員由審計組長從審計組指定;

  3.1.3審計員應(yīng)取得注冊安全工程師任職資格;

  3.1.4各單位迎審員為單位安全負(fù)責(zé)人或安全員。

  3.2 組長職責(zé):

  3.2.1組織召開審計啟動會議和審計總結(jié)會議;

  3.2.2審查審計報告;

  3.2.3向總經(jīng)理呈報審計報告。

  3.3 副組長職責(zé):

  3.3.1組織開展公司的安全審計工作;

  3.3.2審查糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況;

  3.3.3向?qū)徲嫿M長匯報審計的結(jié)果及建議;

  3.3.4編制審計報告。

  3.4 審計員職責(zé):

  3.4.1準(zhǔn)備審計清單;

  3.4.2制定安全審計的范圍和日程;

  3.4.3審計過程實施;

  3.4.4分析審計結(jié)果并提出改進(jìn)意見;

  3.4.5提交糾正和預(yù)防措施建議;

  3.5迎審員職責(zé):

  3.5.1配合評審員的審計工作;

  3.5.2落實糾正和預(yù)防措施;

  3.5.3提交糾正和預(yù)防措施的實施記錄或報告。

  4 審計原則、范圍、方式、頻次和時間

  4.1安全審計工作必須堅持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“審計評估與督促整改相結(jié)合、獎勵與處罰相結(jié)合”的原則,必須做到有領(lǐng)導(dǎo)、有組織、有目的、有要求、有具體計劃的“五有方針”。

  4.2公司、車間、工段、班組四級安全管理。

  4.3安全審計的方式包括:內(nèi)部審計和外部審計(第三方審計)。

  4.4內(nèi)部審計,每季度審計一次,具體審計時間為每季度

  結(jié)束次月。

  4.5外部審計,每年審計一次,于每年12月底或次年1月份進(jìn)行。外部審計由公司委托第三方評價機(jī)構(gòu)進(jìn)行,成員由評價機(jī)構(gòu)相關(guān)專家組成。

  4.6安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的運行情況,內(nèi)部審計每年一次,外部審計三年一次,驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性,檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。

  5 安全審計實施

  5.1審計準(zhǔn)備:

  5.1.1審計員需事先了解審計范圍相關(guān)的安全策略、標(biāo)準(zhǔn)和程序;

  5.1.2準(zhǔn)備審計內(nèi)容:其內(nèi)容包括:安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)化運行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行效果等。需要審計的單位和審計的文檔和記錄(包括日志);需要現(xiàn)場查看的安全控制措施。

  5.1.3在進(jìn)行實際審計前,召開啟動會議,其內(nèi)容主要包括:

  A 、審計員與迎審員一起確認(rèn)方式,如在審計的內(nèi)容上有異議,受審員應(yīng)提出聲明(例如:限制可訪問的人員、可調(diào)查的系統(tǒng)等);

  B 、向迎審員說明審計方式(抽查、全面檢查等)。

2022年工廠審計稽核崗位職責(zé) 篇3

  (一)稽核審計部經(jīng)理崗位職責(zé)

  一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度。

  二、稽核各信用社執(zhí)行信貸計劃、現(xiàn)金計劃和財務(wù)計劃情況。

  三、稽核各信用社營運及經(jīng)濟(jì)效益情況,通過稽核審計,不斷總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議,對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用。

  四、檢查信用社各項業(yè)務(wù)發(fā)展的真實情況,醫(yī)治虛假經(jīng)營,當(dāng)好金融“醫(yī)士”。

  五、維護(hù)國家集體財產(chǎn)安全,幫助信用社改善經(jīng)營,促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動的原則開展業(yè)務(wù)。

  六、圍繞聯(lián)社整體工作,與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。

  七、分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況,草擬稽核審計方案,整理稽核審計記錄,完成稽核審計報告。

  八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級審計部門交辦的其它工作。

  (二)稽核審計部副經(jīng)理崗位職責(zé)

  一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計工作,教育部室人員履行職責(zé)、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計業(yè)務(wù),積極完成各項工作任務(wù)。

  二、負(fù)責(zé)審核制定本科稽核審計工作計劃,審核本部擬定的各種文件材料。

  三、定期向經(jīng)理報告工作,分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況。

  四、負(fù)責(zé)信用社稽核審計工作,深入基層了解信用社工作動態(tài),指導(dǎo)和解決工作中存在的問題。

  五、負(fù)責(zé)稽核審計人員的指導(dǎo)工作,促進(jìn)稽核審計工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。

  六、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計部門的關(guān)系。

  七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  (三)稽核審計部綜合崗位職責(zé)

  一、負(fù)責(zé)搜集、整理有關(guān)文件、報表資料,掌握被稽核審計對象業(yè)務(wù)經(jīng)營活動動態(tài),并建立業(yè)務(wù)檔案。

  二、編制和填報有關(guān)稽核工作報表,并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結(jié)。

  三、負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù)、財務(wù)活動的序時稽核和專項稽核,做到序時稽核有匯報,專項稽核有報告。

  四、草擬稽核審計實施方案,整理稽核審計記錄,寫出稽核審計報告,并在職權(quán)范圍內(nèi)對信貸、財務(wù)會計工作進(jìn)行檢查監(jiān)督,并堅持查庫制度。

  五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題,如實向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見和建議。

  (四)稽核審計部內(nèi)審崗位職責(zé)

  第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計工作。

  第二條負(fù)責(zé)草擬稽核審計規(guī)章制度和稽核審計報告等,對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。

  第三條負(fù)責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計項目的有關(guān)文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎(chǔ)工作,按規(guī)定建立和管理稽核審計檔案。

  第四條對稽核審計中發(fā)現(xiàn)的問題,進(jìn)行認(rèn)真的分析研究,提出處理意見,按稽核審計程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計結(jié)論和決定,并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

  第五條參與調(diào)查研究,了解下級稽核審計部門工作進(jìn)展情況,解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問題,提出做好本崗位稽核審計工作的措施。

  第六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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2022年工廠審計稽核崗位職責(zé) 篇4

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  2.建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);

  3.積極配合公司開戶行做好對帳、報帳工作。

2022年工廠審計稽核崗位職責(zé) 篇5

  1、建立公司的審計管理體系,制定公司審計的管理制度和明細(xì),編制年度審計計劃和審計方案;

  2、編制審計報告,進(jìn)行問題披露,提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);

  3、組織執(zhí)行后續(xù)審計工作,監(jiān)督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案;

  4、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的關(guān)系,配合有關(guān)外部檢查;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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