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審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的

發(fā)布時間:2023-06-14

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的(通用31篇)

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇1

  1 根據(jù)年度審計工作計劃,實施各項審計工作。

  2 根據(jù)具體審計項目要求,編制審計實施方案,并按計劃推進現(xiàn)場審計工作。

  3 根據(jù)審計發(fā)現(xiàn),完成審計報告的編制并及時與被審計單位溝通審計結(jié)果。

  4 跟蹤審計意見的落實和整改情況,定期形成復審整改報告。

  5 負責對舉報、投訴事項進行核實,根據(jù)實際情況開展審計調(diào)查工作。

  6 負責開展公司內(nèi)部授權(quán)體系以及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的評估工作,并及時進行優(yōu)化、完善。

  7 負責開展公司風險評估工作,梳理高風險業(yè)務(wù)流程并編制風控手冊。

  8 負責項目完成后審計文件歸檔和統(tǒng)計工作。

  9 完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇2

  (1)全面負責審計法務(wù)工作,負責集團及所屬企業(yè)的審計管理,建立健全集團法律事務(wù)管理體系和制度流程,為集團日常經(jīng)營業(yè)務(wù)和重大決策提供法律咨詢、合規(guī)建議及風險分析、審計數(shù)據(jù)支持;

  (2)制定集團內(nèi)部審計計劃,并開展內(nèi)部審計工作;

  (3)負責對集團所屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性進行評價,并檢查執(zhí)行情況;

  (4)建立集團及下屬企業(yè)的法律管理制度及下屬企業(yè)法律風險控制流程;

  (5)負責股權(quán)變動、改制等相關(guān)評估事項的中介機構(gòu)選聘、聯(lián)系協(xié)調(diào)工作;

  (6)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇3

  1、 按照《內(nèi)部審計準則》的要求,建立和健全公司內(nèi)部審計制度,制定內(nèi)部審計規(guī)程或方法。

  2、 對外兼并收購項目的審計調(diào)查,參與公司參股擬上市項目的財務(wù)規(guī)范工作。

  2.對公司的財務(wù)計劃,財務(wù)決算,財務(wù)收入及其他有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。

  3.對公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監(jiān)督。

  4.對公司的經(jīng)營管理和經(jīng)營績效進行審計監(jiān)督,評價。要求:5年以上審計工作經(jīng)驗。熟悉內(nèi)部審計、財務(wù)、稅務(wù)等專業(yè)工作,具備一定的企業(yè)管理、法律等綜合知識;較強的溝通協(xié)調(diào)能力和對突發(fā)事件的應變能力。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇4

  1.制定集團的財務(wù)目標、政策及操作程序,并根據(jù)授權(quán)向董事會報告;

  2.建立健全集團財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu),設(shè)置崗位,明確職責,保障財務(wù)會計信息質(zhì)量,降低經(jīng)營管理成本,保證信息通暢,提高工作效率;

  3.對集團的經(jīng)營目標進行財務(wù)描述,為經(jīng)營管理決策提供依據(jù),并定期審核和計量公司的經(jīng)營風險,采用有效的措施予以防范;

  4.建立健全集團內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施,主持公司財務(wù)戰(zhàn)略制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;

  5.協(xié)調(diào)集團同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系,維護企業(yè)利益;

  6.審核財務(wù)報表,提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標,揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當局決策參考;

  7.確保集團財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動集團年度經(jīng)營/預算計劃程序,包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作;

  8.根據(jù)集團實際經(jīng)營狀況,制定有效的融資策略及計劃,利用各種財務(wù)手段,確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu);

  9.完成董事會交辦的其他臨時工作。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇5

  1、負責建立、健全公司的審計內(nèi)控管理體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,并在推動實施過程中不斷改進。

  2、負責組織編制審計預警機制,評審公司內(nèi)部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段。

  3、負責組織編寫風險評估報告,對公司容易出現(xiàn)風險和問題的關(guān)鍵點進行評價,并根據(jù)風險控制需要確定審計關(guān)鍵工作。

  3、負責制訂審計工作目標和具體的工作計劃,根據(jù)計劃組織開展內(nèi)部例行審計工作,規(guī)避運營過程中的風險,推動管理提升。

  4、負責組織實施公司的管理、財務(wù)、高管離任等專項審計和例行審計工作。

  5、負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設(shè)工作,指導、推動團隊人才梯隊的建設(shè)工作,構(gòu)建部門人員考核評價指標,對部門人員進行考核評價,落實績效反饋。

  6、領(lǐng)導交辦的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇6

  1、協(xié)助上級制訂審計的管理制度和細則,組織編制審計計劃和審計方案;

  2、組織開展集團月度例行審計工作,對常規(guī)業(yè)務(wù)實施具體稽核,分析運營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù),跟進及反饋異常事項的處理結(jié)果;

  3、按照年度項目審計計劃,組織開展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計,發(fā)現(xiàn)薄弱點,提出改善建議;

  4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;

  5、組織編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;

  6、對接、配合集團聘請的外部審計機構(gòu);

  7、跟蹤監(jiān)控集團財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷運行效率;

  8、會同其他部門查處集團濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物和經(jīng)濟犯罪的情況;

  9、管理下屬團隊,包括部門預算、團隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導監(jiān)督和考核、團隊建設(shè)等;

  10、完成上級領(lǐng)導臨時安排的工作任務(wù)。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇7

  1、全面負責公司審計日常管理工作,完善公司內(nèi)部審計制度;

  2、制定年度審計工作計劃,組織開展各類審計項目;

  3、跟蹤后續(xù),提出整改措施并督促整改。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇8

  1、協(xié)助建立健全內(nèi)部審計制度與工作流程、擬訂審計工作計劃;

  2、根據(jù)年度審計工作計劃,負責組織實施經(jīng)濟責任審計、運營管理審計、投資項目審計、內(nèi)部控制評價等各類審計項目,形成審計報告,針對審計發(fā)現(xiàn)進行描述和分析并提出相應的審計建議;

  3、負責組織開展后續(xù)跟蹤審計,督促被審計單位落實整改,持續(xù)跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題的改進,關(guān)注審計發(fā)現(xiàn)事項的完善;

  4、配合上級主管單位、公司紀委等部門的專項審計、監(jiān)督檢查、調(diào)查取證等工作,落實審計整改意見。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇9

  1、建立健全集團審計管理體系,包括內(nèi)審工作規(guī)章制度,審計業(yè)務(wù)流程、文件等;

  2、協(xié)助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執(zhí)行董事批準后組織實施;

  3、組織開展各類審計項目,包括經(jīng)營審計、離任審計、專項審計等;

  4、組織協(xié)調(diào)審計過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實施內(nèi)部各類審計事項,下達審計工作任務(wù),指定經(jīng)辦人和具體實施時間;

  5、審定審計工作方案,并對審計方案提出指導性意見;

  6、復核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;

  7、負責中心日常管理,包括但不限于人員管理、項目管理等;

  8、完成崗位目標和上級下達的其它任務(wù)。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇10

  1、負責編制集團下屬公司全年審計計劃;

  2、負責審計前審計人員的培訓(明確審計內(nèi)容、審計方式、工作底稿的編寫);

  3、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;

  4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  5、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

  6、根據(jù)審計結(jié)果及時編制審計分析及建議;

  7、審計資料、底稿的歸檔、保管。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇11

  1、編制公司內(nèi)部審計工作的項目計劃及實施方案,并組織各項內(nèi)審工作的開展和執(zhí)行;

  2、深入了解公司各板塊業(yè)務(wù),有效識別各類風險;對內(nèi)控體系的建立、完善有一定認識和實踐經(jīng)驗;

  3、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并監(jiān)督整改落實,推動改進措施的有效達成;有獨立開展審計任務(wù)、編制審計報告的能力;

  4、評估各板塊子公司、各部門的經(jīng)營風險并向集團領(lǐng)導反饋審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出合理可行的改進建議;

  5、對子公司股權(quán)投資、項目投資進行評估分析;

  6、執(zhí)行年度子公司財務(wù)審計、內(nèi)控審計、基建項目審計以及專項審計任務(wù);

  7、完成上級交辦的其他任務(wù)。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇12

  1、負責部門管理制度、工作標準、業(yè)務(wù)流程的建立、完善和監(jiān)督執(zhí)行;

  2、負責根據(jù)公司戰(zhàn)略編制本部門的業(yè)務(wù)規(guī)劃、年度、季度、月度計劃,并監(jiān)督計劃的落實;

  3、負責下屬員工的工作安排,并對下屬進行工作指導、監(jiān)督,確保部門工作的順利開展;

  4、負責落實本部門績效考核工作;

  5、負責督導各級審批/審核意見在本部門經(jīng)辦事宜中的落實;

  6、負責公司財務(wù)審計管理,指導實施財務(wù)日常審計和專項審計,對公司內(nèi)部的資產(chǎn)、負債和損益、財務(wù)收支情況、資金管理等進行審計;

  7、負責對總部及項目公司的經(jīng)營狀況進行審計,對審計結(jié)果提出處理建議;

  8、配合集團內(nèi)部審計工作;

  9、負責公司工程審計管理,負責建立和完善工程審計制度、規(guī)范,建立重大項目的全程合規(guī)性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系并組織實施;

  10、負責公司管理審計,建立和健全公司管理體系內(nèi)控體制,包括對公司管理制度規(guī)范的合理化建議、執(zhí)行評估、風險識別及防范優(yōu)化方案;

  11、組織部門建立和完善流程管理體系,進行流程審核,推進流程改進;

  12、組織部門推進信息化建設(shè),改進信息管理工作,支持公司業(yè)務(wù)的高效運轉(zhuǎn);

  13、完成其他職責內(nèi)的工作事項。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇13

  1.負責公司的審計體系搭建,制定公司的審計制度及工作流程,并在推動實施程中不斷改進;

  2.負責公司上市后的內(nèi)控體系的搭建和完善;

  3.根據(jù)經(jīng)營管理需要統(tǒng)籌開展公司財務(wù)審計、管理審計、合同審計、職能領(lǐng)域的專項審計和離任審計等;

  4.風險控制與管理:搭建審計預警機制,組織編寫風險評估報告,并根據(jù)風險控制需要確定審計關(guān)鍵工作;

  5.監(jiān)察工作:根據(jù)經(jīng)營管理需要對各職能領(lǐng)域關(guān)鍵事項進行過程監(jiān)督,例如重大項目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購、日常運營等;

  6.舞弊調(diào)查工作:開展經(jīng)濟舞弊調(diào)查,并建立圍繞舞弊調(diào)查的投訴、處理等配套機制;

  7.負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設(shè)工作,提高團隊執(zhí)行力和凝聚 力。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇14

  1、根據(jù)公司實際情況編制并執(zhí)行年度審計計劃,確保各項工作有序開展;

  2、負責對集團及項目公司的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進行審計監(jiān)督;

  3、負責對對各項目的工程成本情況進行審計;

  4、根據(jù)審計制度與年度審計計劃,對集團所屬項目的工程成本、預結(jié)算、招投標等情況進行審計;

  5、負責對公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監(jiān)督。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇15

  1、指導建立和完善公司內(nèi)部審計制度及規(guī)范,執(zhí)行公司風險控制戰(zhàn)略;

  2、根據(jù)公司相關(guān)運營、內(nèi)控管理制度,定期進行檢查稽核;

  3、對涉及外部客戶投訴、內(nèi)部員工違規(guī)、外部侵權(quán)等突發(fā)事件開展調(diào)查;

  4、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;

  5、公司內(nèi)控及風險管理制度評價:內(nèi)控制度適當性、合法性和有效性審核;內(nèi)控制度執(zhí)行效果審核及提出修改建議等;

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇16

  1.按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;

  2.負責審計數(shù)據(jù)的準確性;

  3.制定公司年度審計工作計劃,并報領(lǐng)導審批,待領(lǐng)導批準后,負責年度審計工作計劃的具體實施;

  4.對財務(wù)收支、經(jīng)營活動進行審計;

  5.對公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項目成本及預決算進行審計監(jiān)督;

  6.建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;

  7.對公司重大經(jīng)濟活動、項目等進行審計監(jiān)督;

  8.對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責任進行審計;

  9.與稅務(wù)局、律師所,等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系;

  10.組織專項審計,對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領(lǐng)導安排進行審計。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇17

  1、制定項目審計計劃和審計預算;

  2、組織實施財務(wù)審計、管理審計、專項審計等;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5、督促審計結(jié)論和建議的落實;

  6、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇18

  1、評估集團核心業(yè)務(wù)中系統(tǒng)風險狀況,判斷高風險領(lǐng)域,編制集團審計項目計劃。

  2、組織或參與項目審計,負責工程、招采、成本、經(jīng)濟管理等業(yè)務(wù)審計;

  3、負責審計程序及方案的編寫和完善,提出專項審計建議;

  4、統(tǒng)籌和組織審計項目實施,撰寫審計報告。

  5、參與或主導各類舞弊案件的調(diào)查。

  6、組織實施、配合開展專題風險管理項目;

  7、定期輸出集團核心業(yè)務(wù)工程領(lǐng)域的風險評估報告。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇19

  1.規(guī)劃和組建集團內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng),參與相關(guān)涉外事項,科學管理朗致經(jīng)營風險;

  2.為朗致戰(zhàn)略發(fā)展及規(guī)劃提供最先進、權(quán)威的專業(yè)支撐;

  3.內(nèi)部審計團隊管理賦能,朗致科學風險管理氛圍營造。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇20

  1.全面負責公司造價審計,對項目造價監(jiān)管提供方案;

  2.對公司重大工程實行全過程造價監(jiān)管,降低項目造價運營風險;

  3.對公司常規(guī)工程實行定期抽查審計,加強項目造價監(jiān)管;

  4.組織項目內(nèi)部結(jié)算審計,對工程超成本費用進行合理評定;

  5.組織完善公司造價管理流程,促進公司造價管理向良性發(fā)展;

  6.完善合約管理體系,加強合同經(jīng)濟風險控制;

  7.及時處理公司造價管理過程中出現(xiàn)的重大造價誤差問題;

  8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司重大項目內(nèi)外結(jié)算問題;

  9.總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇21

  1、統(tǒng)籌并搭建內(nèi)部控制體系,關(guān)注效率與風險的平衡,有效推行公司的年度內(nèi)控工作計劃;

  2、識別內(nèi)審工作重點領(lǐng)域,擬定內(nèi)部審計工作計劃并負責實施,對公司內(nèi)部控制做出客觀嚴謹、全面的評估且出具評估報告,并對發(fā)現(xiàn)的問題提出可行性整改建議;

  3、和總部財務(wù)/技術(shù)部門密切合作,建立并完善集團指標信息化、智能化風險監(jiān)控體系;

  4、熟悉公司內(nèi)部各類內(nèi)部審計工作,包括但不限于專項審計、IT審計、經(jīng)濟責任審計、離任審計、反貪腐審計等;

  5、提供內(nèi)審咨詢、開展相關(guān)培訓,營造良好的管控環(huán)境。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇22

  1.協(xié)助上級搭建集團內(nèi)部審計體系及內(nèi)部控制體系;

  2.對集團各項目部、各子公司的財務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)、重大合同等相關(guān)經(jīng)濟活動真實性、合法性、效益性的審計;

  3.開展常規(guī)及專項的內(nèi)部審計工作,包含但不限于:經(jīng)營效果、決策活動、銷售與收款、采購與付款、存貨、生產(chǎn)與成本、工程項目、固定資產(chǎn)、資金、費用、投資與融資、離任、舞弊舉報等方面;

  4. 配合審計委員會、外審師和其他監(jiān)管部門的相關(guān)工作;

  5.領(lǐng)導安排的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇23

  1、負責開展綜合類審計工作,如營銷、財務(wù)、人事行政、投資、流程等綜合類審計工作;

  2、負責執(zhí)行審計程序;編寫審計計劃、收集、整理審計證據(jù)、填寫審計底稿、撰寫審計報告和整改意見書;

  3、負責檢查與評估公司各類流程、制度運作情況,識別和判定內(nèi)控缺陷和風險,督促跟進審計建議的整改和落實;

  4、負責對公司財務(wù)報表、重要經(jīng)濟合同、重大財務(wù)異常等進行內(nèi)部審計;

  5、負責對公司高層及中、基層關(guān)鍵崗位員工實施離任審計;

  6、負責公司稽核的管理工作、組織實施內(nèi)部審計監(jiān)督和紀律監(jiān)察,并向總經(jīng)理報告結(jié)果;

  7、負責公司專項審計工作的開展。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇24

  1. 根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)助中心總經(jīng)理擬定法律風險管理策略方針、法律風險管理工作規(guī)劃;

  2. 協(xié)助中心總經(jīng)理建立集團法律風險管理制度、管理體系,并根據(jù)風險管理制度開展法律風險防控工作;

  3. 編制年度法律風險管理工作計劃和工作方案,依據(jù)計劃、方案開展法律風險管理工作;

  4.組織集團各業(yè)務(wù)板塊、各項目開展風險自查,組織開展法律風險巡查,組織開展法律風險分析和評估,督促風險責任單位進行風險事件的應對,并對事件應對、缺陷整改情況進行監(jiān)督;

  5. 對重大合同、業(yè)務(wù)經(jīng)營事項進行法律風險事前審查,提示風險;

  6. 組織開展法律風險管理、合同合規(guī)培訓工作

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇25

  1、負責擬訂集團內(nèi)部審計基本管理制度,協(xié)助建立健全集團反舞弊機制;

  2、負責對集團和子公司的經(jīng)營活動、員工績效、離職高管等進行審計監(jiān)督;

  3、負責對集團和子公司的大宗物資采購、合同等進行審計監(jiān)督;

  4、負責對貨幣資金、存貨、銷售與應收賬款、采購與應付賬款等內(nèi)部控制建立及執(zhí)行情況進行檢查;

  5、負責對集團、子公司投資項目執(zhí)行情況,對工程項目的成本、進度、質(zhì)量進行稽核和評價。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇26

  1.設(shè)計公司審計體系,保障公司內(nèi)部運作完全按制度、標準進行;

  2.對公司流程及制度的執(zhí)行情況等進行內(nèi)部控制審計;

  3.對公司支付事項、采購事項、招投標等經(jīng)濟事項進行審計;

  4.完成上級領(lǐng)導安排的專項審計、專項調(diào)查(內(nèi)部及外部調(diào)查);

  5.對各版塊各部門的舞弊等行為進行廉政審計;

  6.對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改、管理建議并執(zhí)行后續(xù)追蹤審計;

  7.整理和匯總審計工作底稿,撰寫審計報告。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇27

  1、負責集團審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執(zhí)行。

  2、負責集團審計工作的規(guī)劃,結(jié)合集團領(lǐng)導臨時安排的審計任務(wù),組織審計小組,編制審計工作方案。

  3、對涉及財務(wù)收支、財務(wù)報表、制度執(zhí)行、內(nèi)部控制、合同執(zhí)行、經(jīng)營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。

  4、負責監(jiān)督和審計集團各項管理制度、流程的執(zhí)行情況。

  5、負責受理內(nèi)、外部單位、個人的檢舉控告,負責調(diào)查處理違反國家法律、違反公司各項管理規(guī)章制度的行為,并提出處理建議。

  6、組織對工程審批、合同簽訂,工程預決算及工程建設(shè)過程中的資金、成本投入情況進行審計。

  7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況。

  8、其他上級領(lǐng)導交辦的工作。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇28

  1?協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計體系戰(zhàn)略規(guī)劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案,制定部門工作計劃、監(jiān)察審計管理細則、工作標準;

  2?協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營計劃目標的制定,為董事會決策提供依據(jù)。對年度經(jīng)營目標的預算進行審核;

  3?根據(jù)公司下達的年度經(jīng)營目標,對目標執(zhí)行進行分析與監(jiān)督;

  4?檢查監(jiān)督財務(wù)相關(guān)制度、流程執(zhí)行,稽查各項制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性,對制度與流程的完善提出改進意見或方案;

  5?監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購行為規(guī)范,控制經(jīng)營風險,降低經(jīng)營成本;

  6?組織做好財務(wù)審計,監(jiān)督財務(wù)部門防范稅務(wù)、資金、資產(chǎn)管理風險,促進財務(wù)管理體系的健全;

  7?組織審計各子公司年度經(jīng)營成果,及時完成年度審計報告;

  8?組織做好重要崗位離作審計,界定管理責作,評價經(jīng)營成果。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇29

  1、根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定集團年度審計計劃;

  2、建立健全企業(yè)審計管理體系;

  3、建立企業(yè)內(nèi)部控制管理制度,并組織開展各項內(nèi)部控制制度審計及評價工作;

  4、組織開展企業(yè)管理審計,包括戰(zhàn)略審計、流程稽核、風險審計等,旨在提升企業(yè)運營效率和經(jīng)營效果,為企業(yè)管理層提供規(guī)范管理和防范風險的合理化建議;

  5、組織開展企業(yè)專項審計;

  6、監(jiān)督和審核對外投資項目,并對項目的全程運作進行監(jiān)控;

  7、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問題和風險,提出改進意見;

  8、與內(nèi)部控制審計相關(guān)的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇30

  1、主持編制年度采購審計方案、具體審計計劃等;

  2、參與制定公司招投標、采購工作審計計劃并按計劃執(zhí)行,包括工程預決算管理、合約規(guī)劃、項目目標成本和動態(tài)成本管控,以及工程招投標管理的審計、材料招采管理的審計、開標的實時旁站等內(nèi)容;

  3、對公司各職能部門的制度及執(zhí)行情況進行審計并提出改進建議;

  4、跟進審計結(jié)果的落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;

  5、匯總、整理審計發(fā)現(xiàn),編寫審計報告、審計意見書等審計成果文件;

  6、通過審計意見的溝通、反饋和監(jiān)督落實,與業(yè)務(wù)部門建立良好的工作關(guān)系,保持順暢的日常溝通渠道;

  7、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責_審計總監(jiān)是干什么的 篇31

  1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況,制定內(nèi)控制度,并有效進行監(jiān)督提出改進建議;

  2.負責公司賬務(wù)審計,包括:結(jié)算、賬款、資金、成本費用、資產(chǎn)、營運成本審計等;

  3.負責公司采購流程審計;

  4.負責廉政廉潔方面審計,解決審計中涉及的復雜專業(yè)問題,及時發(fā)現(xiàn)潛在的舞弊風險;

  5.審計團隊日常管理工作。

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