審計(jì)主管工作職責(zé)范圍(精選15篇)
審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇1
1. 協(xié)助完成集團(tuán)內(nèi)部業(yè)績(jī)審計(jì)、內(nèi)控合規(guī)審計(jì)、反腐專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、信息披露審計(jì)等審計(jì)工作;
2. 開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作,包括擬定審計(jì)方案、審計(jì)程序等
3. 依據(jù)審計(jì)方案及程序要求,對(duì)相關(guān)審計(jì)資料進(jìn)行收集、檢查、審核等;
4. 針對(duì)各項(xiàng)審計(jì)工作的結(jié)果,編制審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議等;
5. 協(xié)助負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行追蹤,檢查其整改情況;
6. 協(xié)助完成集團(tuán)內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)績(jī)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的等審計(jì)工作;
7. 負(fù)責(zé)審計(jì)收集資料、審計(jì)底稿等文件的整理歸檔工作;
8. 積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇2
1、開(kāi)展各類(lèi)具體的審計(jì)工作,包括調(diào)查、取證、復(fù)核、查賬、盤(pán)點(diǎn)等各類(lèi)常規(guī)性或非常規(guī)性的審計(jì)工作,負(fù)責(zé)調(diào)查、核實(shí)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),搜集審計(jì)證據(jù);
2、根據(jù)審計(jì)內(nèi)容編寫(xiě)審計(jì)工作底稿并出具相關(guān)方面的審計(jì)意見(jiàn);
3、對(duì)審計(jì)憑證、工作底稿、審計(jì)報(bào)告及時(shí)歸檔、裝訂。
審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇3
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)部的日常管理工作,加強(qiáng)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管控,防范風(fēng)險(xiǎn);
2、負(fù)責(zé)建立、健全集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)流程,擬訂內(nèi)部審計(jì)管理制度及內(nèi)控制度;
3、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,組織內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施;
4、根據(jù)集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃,獨(dú)立開(kāi)展綜合審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)及效益審計(jì)等內(nèi)部審計(jì)工作,并按要求出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;
5、識(shí)別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn),提出合理化整改建議,并跟進(jìn)整改落地情況,對(duì)整改不力的及進(jìn)提出處理意見(jiàn),確保內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn)得到及時(shí)的糾正;
6、熟悉與內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的國(guó)家政策、法規(guī);
7、負(fù)責(zé)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通;
8、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)資料的整理、歸檔和保管;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇4
1、完善公司內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)察體系,制定內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)察制度;
2、負(fù)責(zé)公司及下屬管理企業(yè)的內(nèi)審工作,配合國(guó)資系統(tǒng)、上級(jí)單位、外審單位對(duì)公司實(shí)施的審計(jì)和監(jiān)察工作。
3、制定年度審計(jì)和監(jiān)察計(jì)劃,根據(jù)計(jì)劃實(shí)施審計(jì)和監(jiān)察工作;
4、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)招標(biāo)和內(nèi)部采購(gòu)的監(jiān)督工作,對(duì)產(chǎn)品、價(jià)格和采購(gòu)的全流程進(jìn)行監(jiān)察;
審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇5
1、組織開(kāi)展公司基建維修項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作;
2、組織開(kāi)展公司大型基建工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作;
3、組織開(kāi)展基建審計(jì)情況報(bào)表和各種報(bào)告的編制,負(fù)責(zé)基建審計(jì)檔案管理工作;
4、參加招標(biāo)監(jiān)督工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇6
1、 按照年度審計(jì)計(jì)劃安排,參與集團(tuán)內(nèi)各品牌的內(nèi)部審計(jì)工作;
2、 匯報(bào)審計(jì)發(fā)現(xiàn),整理審計(jì)底稿,協(xié)助出具審計(jì)報(bào)告;
3、 審計(jì)經(jīng)理交代的其他工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇7
1、 根據(jù)公司審計(jì)制度開(kāi)展工作;
2、公司內(nèi)部審計(jì):對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計(jì);對(duì)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì);對(duì)公司內(nèi)部管理制度及其執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)等;
3、 專(zhuān)項(xiàng)審計(jì):對(duì)公司即將離任高層人員財(cái)務(wù)狀況、工作業(yè)績(jī)等實(shí)施全面審計(jì)等;
4、 協(xié)助配合外部的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查;
5、 能獨(dú)立撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告,提出意見(jiàn)和建議;領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇8
1、根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃,負(fù)責(zé)各項(xiàng)審計(jì)的具體工作;
2、能夠根據(jù)審計(jì)目標(biāo)編制項(xiàng)目審計(jì)詳細(xì)方案,將具體審計(jì)程序和發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)記錄;
于審計(jì)工作底稿,對(duì)自已的工作底稿的真實(shí)性負(fù)責(zé);
3、向?qū)徲?jì)項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)審計(jì)問(wèn)題,協(xié)助經(jīng)理完成內(nèi)外審計(jì)的協(xié)調(diào)溝通工作;
4、編制審計(jì)報(bào)告,披露問(wèn)題,提出改進(jìn)建議;
5、收集、整理和歸檔項(xiàng)目審計(jì)工作底稿。
審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇9
1、根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、公司內(nèi)控制度對(duì)總部及下屬分子公司和事業(yè)部進(jìn)行主要業(yè)務(wù)循環(huán)流程審計(jì),發(fā)現(xiàn)審計(jì)問(wèn)題并提出改進(jìn)建議。能獨(dú)立開(kāi)展審計(jì)工作,編制審計(jì)底稿,出具審計(jì)報(bào)告并與被審計(jì)單位及部門(mén)溝通。
2、協(xié)助建立健全健全公司內(nèi)控制度,檢查各項(xiàng)制度、政策的有效性和執(zhí)行情況。
3、參與事業(yè)部及分子公司經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行離任審計(jì),對(duì)經(jīng)營(yíng)者業(yè)績(jī)及合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4、公司管理層委托的專(zhuān)項(xiàng)反舞弊調(diào)查。
5、執(zhí)行部門(mén)日常事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇10
1、協(xié)助部門(mén)總監(jiān)制定并執(zhí)行集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃和各類(lèi)內(nèi)部審計(jì)工作;
2、按計(jì)劃定期或不定期帶隊(duì)開(kāi)展對(duì)集團(tuán)和下屬分、子公司的進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、績(jī)效審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì);
3、擬定審計(jì)方案,獲取審計(jì)證據(jù),整理審計(jì)數(shù)據(jù)及檔案,編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;
4、對(duì)集團(tuán)部門(mén)各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的執(zhí)行狀況提出評(píng)價(jià)和建議;
5、檢查內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的整改執(zhí)行工作,跟蹤審計(jì)意見(jiàn)和建議的落實(shí)情況;
6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計(jì)管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。
審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇11
1、對(duì)重大工程項(xiàng)目招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)管、多方面比較、深入分析;
2、了解和掌握公司工程物質(zhì)采購(gòu)的市場(chǎng)行情和行業(yè)狀況,確保采購(gòu)價(jià)格的合理性;
3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作,減少合同風(fēng)險(xiǎn)和隱患;
4、審計(jì)資料的歸類(lèi)、存檔及保管
審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇12
1.協(xié)助總監(jiān)制定并完善內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、審計(jì)部門(mén)文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等;
2.實(shí)施內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目,指導(dǎo)并監(jiān)督審計(jì)過(guò)程,完成審計(jì)報(bào)告,確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量;
3.監(jiān)督審計(jì)問(wèn)題的整改實(shí)施跟蹤情況
4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的臨時(shí)性事務(wù)。
審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇13
1、參與完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃
3、參與審計(jì)方案擬定,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);
4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見(jiàn);
5、檢查各部門(mén)業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;
6、核查公司財(cái)務(wù)方面的規(guī)范性、準(zhǔn)確性。
審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇14
1、協(xié)助審計(jì)部領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃、制定年度審計(jì)工作計(jì)劃;
2、合理規(guī)劃具體的審計(jì)工作,并監(jiān)控整個(gè)審計(jì)過(guò)程;
3、執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),對(duì)公司內(nèi)部各項(xiàng)流程和環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤控制審計(jì);
4、執(zhí)行內(nèi)控審計(jì),做好審計(jì)準(zhǔn)備工作,并對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤控制;
5、稽核調(diào)研。
審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇15
1、審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的落實(shí)情況,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成集團(tuán)公司的內(nèi)控審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、及其它專(zhuān)項(xiàng)審計(jì);
2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立并完善集團(tuán)內(nèi)控制度,并對(duì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督;
3、根據(jù)審計(jì)情況提出問(wèn)題和整改建議,并草擬審計(jì)報(bào)告;
4、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作;
5、審查發(fā)票、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度的要求;
6、收集審計(jì)資料,編寫(xiě)審計(jì)工作底稿,并負(fù)責(zé)工作底稿的歸集和整理;
7、按規(guī)定使用所獲取的審計(jì)資料;
8、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。