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應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作

發(fā)布時間:2022-09-20

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作(精選19篇)

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇1

  1.根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款,核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。

  2.及時完成各月應(yīng)收賬款的核款、對帳工作。

  3.進行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。

  4.及時完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。

  5.完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表,發(fā)送給財務(wù)主管和銷售部負責人。

  6.協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

  7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇2

  1、負責審核訂單、出庫單、回單,生成發(fā)票,記賬憑證;

  2、負責應(yīng)收款項的結(jié)算工作,登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;

  3、負責定期核對往來賬,催收應(yīng)收款項;

  4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細表;

  5、進行賬齡統(tǒng)計和分析,為計提壞賬準備提供必要信息;

  6、對客戶的信用情況進行整理和分析,為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);

  7、報應(yīng)收賬款預(yù)警報告,跟蹤出庫單回簽情況;

  8、公司交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇3

  1、熟悉零售、店鋪,能獨立處理財務(wù)核算、業(yè)務(wù)對接工作;

  2、負責編制應(yīng)收會計憑證;

  3、編制相關(guān)會計報表;

  4、完成上級交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇4

  1、負責編制記賬憑證,及對銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核;

  2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等,負責公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作;

  3、負責辦理財政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項;

  4、負責應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的管理;

  5、負責應(yīng)收賬款、營業(yè)收入相關(guān)財務(wù)分析及測算;

  6、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇5

  1、審核標識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等,根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證;

  2、審核申請表,定時開具,同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況,做好開票安排;

  3、定期檢查負責業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進行銷售確認、應(yīng)收賬款對賬;

  4、定時檢查用友往來科目余額,應(yīng)收款項的催收及清理、的催收;

  5、及時編制上月應(yīng)收管理報表,并檢查匯總應(yīng)收會計的應(yīng)收管理報表;

  6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

  7、標識事業(yè)部年度銷售收入和費用預(yù)算;

  8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業(yè)部財務(wù)管理報表;

  9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇6

  1、負責境內(nèi)&境外 英文銷售合同的信息維護,公司國際貿(mào)易往來的英文合同的管理、登記、收入確認,開票及收款情況的整理、統(tǒng)計和分析工作。

  2、負責與國際客戶溝通,協(xié)調(diào)&管理國際客戶的材料報銷、統(tǒng)計及后續(xù)發(fā)票及收款工作。

  3、負責境內(nèi)&境外,收入&應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。

  4、負責監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款,定期編制賬齡分析表,與境內(nèi)&境外的銷售團隊溝通并及時催款,對收款情況進行統(tǒng)計、整理和分析。

  5、負責客戶的材料報銷工作,對課題所耗費的客戶指定材料進行統(tǒng)計,發(fā)送給課題負責人復(fù)核批準,并跟進后續(xù)的發(fā)票和收款工作。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇7

  1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》,跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關(guān)賬務(wù)處理,確保營業(yè)款及時回收;

  2、 每日關(guān)注收款方式變動情況,及時向門店了解相關(guān)營銷活動,并進行相關(guān)賬務(wù)處理;

  3、及時完成應(yīng)收賬款的核對及核銷;

  4、每月完成銀行對賬,每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單,勾兌銀行,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

  5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表;

  6、每月及時準確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理;

  7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料;

  8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù),BW報表數(shù)據(jù),SAP過賬數(shù)據(jù),編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》;

  6、 負責憑證的打印、整理、裝訂和保管。

  7、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇8

  1.編制銷售臺賬明細表,并分析產(chǎn)品數(shù)量差異,提出改進措施建議;

  2.負責各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額,提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;

  3.核對每月銷售、收款情況,出具應(yīng)收賬款報表,定期與客戶進行對賬;

  4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應(yīng)收賬款報表;

  5.負責每月發(fā)票開具、抄報稅工作;

  6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

  7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;

  8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù),確保數(shù)據(jù)準確性;

  9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;

  10.掃描當月供應(yīng)商采購合同,并及時更新;

  11.整理每月記賬憑證并裝訂;

  12。負責廢品出售的稱重監(jiān)督工作,保證廢品出售的公平公正性;

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇9

  1、負責準確核算客戶應(yīng)收賬款及返利,及時開票、核銷,統(tǒng)計逾期款。

  2、按時完成部分月底結(jié)賬對賬工作。

  3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇10

  1、負責大客戶月結(jié)對賬工作,按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。

  2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作,及時將單據(jù)歸類保存。

  3、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作。

  4、能負責對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,及時查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。

  5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計類報表,按月提交分析類報表、帳齡分析報表。

  6、費用單據(jù)審核,根據(jù)合同協(xié)議,按實際情況查實費用發(fā)生的真實性、合理性。

  7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力,溝通能力強、責任心強。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇11

  1. 根據(jù)公司政策跟進客戶應(yīng)收款項

  2. 了解客戶付款流程并及時跟進回款進度

  3. 與客戶保持緊密聯(lián)系,協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項事宜

  4. 按照公司流程核銷收款

  5. 在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

  6. 其他相關(guān)的財務(wù)工作

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇12

  1、負責公司應(yīng)收賬款核算和管理;

  2、及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進度,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準確的核對情況;

  3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

  4、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

  5、負責合同管理;

  6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇13

  根據(jù)銷售結(jié)算單核對所有信息及確認、開具 銷 售 發(fā) 票,按照發(fā)票明細制成發(fā)票簽收簿交國內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔;

  銷 售 發(fā) 票 錄入系統(tǒng)、月底核對銷 售 發(fā) 票;

  制作銷售憑證、銀行收款憑證;

  核對銷售合同信息,系統(tǒng)簽收及跟進合同蓋章,歸檔存放管理;

  周三、周五核對欠款情況審批下周走貨;

  根據(jù)當月開票明細、當月暫估等做銷售報告,DSO,應(yīng)收帳齡分析,核對銷售報告當月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國內(nèi)書刊及包裝核對相符;

  客戶維護、建檔;

  應(yīng)收帳款時時監(jiān)管,每月定期跟進提醒營業(yè)人員催收;

  裝訂憑證;

  領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇14

  1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理,督促業(yè)務(wù)部門及時回款,避免資金風險;

  2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù),完成賬務(wù)處理,要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準確無誤,賬務(wù)處理及時正確。

  3、定期核算對帳務(wù),確保帳證、帳實相符,無未處理帳務(wù),無不明原因差異;

  4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證,并及時入帳、存檔、登記;

  5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進行溝通核對,協(xié)調(diào)處理差異,確保帳相符。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇15

  1、每月提交本月開票計劃,收入預(yù)測、統(tǒng)計報表及開票處理的工作時間表;

  2、負責自營店結(jié)算單信息的獲取及錄入,確保與實際銷售收入,活動扣點、商場費用等金額準確,與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題,保證收款、開票等工作的及時性、準確性;

  3、負責銀行回單的記賬處理以及清賬工作;

  4、按時完成應(yīng)收月結(jié)工作,包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對等工作;

  5、負責相應(yīng)會計憑證的記賬處理,確保附件、單據(jù)裝訂完整,保證會計資料真實、合法和完整;

  6、負責與客戶的往來對賬工作

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇16

  1、應(yīng)收賬款管理:審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進行應(yīng)收賬款對賬;進行賬齡分析,控制風險應(yīng)收,跟進資金回籠;

  2、核算提成、獎金:負責業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎金核算;

  3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析:定期統(tǒng)計業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;

  4、賬務(wù)處理:根據(jù)會計核算要求,負責應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理,收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。

  5、崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇17

  1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬,做好銷售合同的管理,保證賬實相符。

  2、認真核對客戶回款,做好回款確認工作。

  3、負責ERP產(chǎn)成品入庫出庫,過賬,審核及編制憑證工作。

  4、 負責EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù),做出業(yè)績快報及業(yè)績進度報表,提交業(yè)務(wù)部門。

  5、 根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計制度設(shè)置科目明細賬和使用對應(yīng)的賬簿,準確登錄各類明細賬。

  6、 按照公司制度管理直營店的費用,資金,開具發(fā)票等情況,有異常情況提交上司。

  7、 按照公司財務(wù)制度,做好費用審核工作及整理會計憑證的裝訂,按期與銀行對賬,做到賬實相符。

  8、 負責購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。

  9、 完成上司交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇18

  1、 負責與客戶對賬;

  2、 負責出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);

  3、 負責審核線下經(jīng)銷商代墊市場費用;

  4、 負責出季度,年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;

  5、 負責出代理商核銷數(shù)據(jù),每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);

  6、 負責代理商賬面余款更新回款表工作;

  7、 負責更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進行核對;

  8、 負責每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單,進行及時審核、入賬;

  9、 負責收集線上與線下導(dǎo)開票明細并發(fā)給出納進行開票;

  10、 負責登記線上渠道服務(wù)費臺賬;

  11、負責商標,檢測報告,資質(zhì),銷售合同的管理

  12、 負責上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

應(yīng)收會計工作職責應(yīng)收會計工作 篇19

  1、負責產(chǎn)品成本預(yù)算;

  2、實際產(chǎn)品成本核算,成本分析;

  4、成本費用歸集與核算;

  5、制作相應(yīng)的會計憑證;

  7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的核算)

  8、各部門的日常費用審核;

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