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應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé)

發(fā)布時間:2024-03-12

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé)(通用35篇)

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇1

  1、負責(zé)國美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核;

  2、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購的工資及提成核算;

  3、負責(zé)每月底監(jiān)督各門店進行樣機盤點,審核盤盈盤虧表;

  3、負責(zé)審核付款、成本費用審核和預(yù)算控制;

  4、熟悉公司當(dāng)期營銷政策;

  5、負責(zé)經(jīng)銷商借用物料或者免費上樣時,開具產(chǎn)品借出單,并跟蹤還回狀態(tài);;

  6、負責(zé)根據(jù)建檔審批文件,在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對客戶資料、門店、門店樣機庫及渠道價格表進行維護;

  7、負責(zé)創(chuàng)建銷售收款單(預(yù)收款)及核實收款通知單(應(yīng)收款),跟進收款單審核情況,做好銷售臺帳,跟蹤各銷售訂單回款;

  8、負責(zé)每季度與經(jīng)銷商核對往來賬。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇2

  1、應(yīng)收賬款稽核管理工作,編制賬齡分析表、逾期賬款表等;

  2、貨款稽核,系統(tǒng)核銷工作,分析資金流情況;

  3、單據(jù)審核管理工作;

  4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項 。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇3

  1、及時完成每月應(yīng)收賬款的對帳工作;

  2、應(yīng)收賬款管理,監(jiān)督并跟進款項收回;

  3、每月定期提交應(yīng)收賬款和未開票的統(tǒng)計報表;

  4、應(yīng)收賬款開票工作,并放退單,;

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇4

  1、 店鋪租金合同、商場專柜合同備案登記

  2、 自收銀店鋪付款申請單復(fù)核

  3、商場結(jié)算單的核對,差異處理與溝通,結(jié)算及開票

  4、店鋪費用發(fā)票的跟催歸集、商場回款跟催、會計憑證錄入、核對應(yīng)收賬款余額

  5、預(yù)計商場回款,編制賬齡分析表、店鋪毛利表統(tǒng)計

  6、妥善保管會計資料

  7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇5

  審核應(yīng)收賬原始憑證的有效性,據(jù)此及時正確地處理應(yīng)收賬掛賬和沖賬,并向流程經(jīng)理匯報核算差異情況。

  在規(guī)定的時間節(jié)點完成月度旅行社傭金的支付。

  及時正確地清理前臺系統(tǒng)內(nèi)假房掛賬和信用卡掛賬的沖賬。

  在規(guī)定的時間節(jié)點正確地完成月結(jié)及年結(jié)工作,以及內(nèi)部和外部臨時需要的報告。

  協(xié)助完成客戶信貸申請的評估。

  查核客戶在離店前或會議結(jié)束前取得足額的信貸擔(dān)保,減少信貸收款風(fēng)險,并及時向流程經(jīng)理匯報不合規(guī)情況。

  完成月度應(yīng)收賬賬齡分析報告。

  有效執(zhí)行公司的保密性政策

  根據(jù)中國政策法規(guī)對會計憑證保管時效的規(guī)定,妥善保管和存檔所有的會計憑證。

  嚴格執(zhí)行財務(wù)系統(tǒng)的安全管理制度,被授權(quán)的員工才有使用權(quán)限。對工作中出現(xiàn)系統(tǒng)異常情況及時進行備份。

  將應(yīng)收向共享中心遷移過程中所發(fā)現(xiàn)的問題及非標準流程向流程經(jīng)理匯報,以便其做出決策。

  執(zhí)行風(fēng)險控制及流程優(yōu)化,跟進與應(yīng)收賬流程有關(guān)的內(nèi)部及外部最新政策和要求。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇6

  1、負責(zé)審核銷售合同,并與ERP核對錄入是否準確;

  2、負責(zé)國外客戶對賬及賬務(wù)處理;

  3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成;

  4、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作并每周編制客戶逾期賬款報表;

  5、對客戶逾期賬款的催收;

  6、審核銷售出庫,嚴格按照合同約定收款方式安排出機;

  7、編制應(yīng)收賬款分析報告;

  8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇7

  1、比較全面的財務(wù)核算能力,熟悉應(yīng)收業(yè)務(wù)賬務(wù)處理

  2、每月按時完成RRS系統(tǒng)的結(jié)算流水勾兌

  3、每月核對渠道結(jié)算賬單,保證渠道結(jié)算金額準確無誤

  4、按時保證銷售線月度結(jié)賬工作

  5、按月提交財務(wù)分析報告

  6、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇8

  1.根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款,核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。

  2.及時完成各月應(yīng)收賬款的核款、對帳工作。

  3.進行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。

  4.及時完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。

  5.完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表,發(fā)送給財務(wù)主管和銷售部負責(zé)人。

  6.協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

  7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇9

  1、制作和維護客戶信息登記表,認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳

  2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔

  3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報

  4、負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析,收入合同的審核,登記臺賬和合同保管

  5、負責(zé)與分公司財務(wù)核對數(shù)據(jù),并督促執(zhí)行

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇10

  1. 應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)

  2. 應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

  3. 預(yù)收賬款的核對整理;

  4. 每月對應(yīng)的AP/AR 模塊的報表生成及核對分析;

  5. 展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會有關(guān)的核對,預(yù)提工作;

  6. 開展期間現(xiàn)場的財務(wù)支持工作

  7. 根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇11

  1、負責(zé)準確核算客戶應(yīng)收賬款及返利,及時開票、核銷,統(tǒng)計逾期款。

  2、按時完成部分月底結(jié)賬對賬工作。

  3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇12

  1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

  2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。

  3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行賬款催討。

  4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作。

  5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

  6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇13

  1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理,督促業(yè)務(wù)部門及時回款,避免資金風(fēng)險;

  2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù),完成賬務(wù)處理,要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準確無誤,賬務(wù)處理及時正確。

  3、定期核算對帳務(wù),確保帳證、帳實相符,無未處理帳務(wù),無不明原因差異;

  4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證,并及時入帳、存檔、登記;

  5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進行溝通核對,協(xié)調(diào)處理差異,確保帳相符。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇14

  (1)按月度進行銷售收入記賬管理及分析,保證收入核算的準確性

  (2)依據(jù)銷售與應(yīng)收賬款管理制度,嚴格進行收入核算與管理,按月與銷售部開銷售會議,督促銷售部對應(yīng)收賬款中的問題及時處理

  (3)檢查銷售開票的準確性和及時性

  (4)負責(zé)在銷售調(diào)價時,檢查調(diào)價的合理性及正確性

  (5)跟蹤銷售回款進度,督促銷售部按時收回應(yīng)收賬款,配合完成FCST工作

  (6)配合中外方的年度審計工作

  (7)財務(wù)總監(jiān)交代的其他事宜

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇15

  A. 根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺賬管理,做好銷售合同的管理,每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收賬款;

  B. 認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,登記應(yīng)收賬款明細臺賬;

  C. 收款記賬及應(yīng)收賬款管理;

  D. 負責(zé)審核銷售合同是否按公司定價進行報價,對低于公司訂價的合同及時進行上報;

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇16

  1、 負責(zé)應(yīng)收賬款的核對與收回;

  2、 負責(zé)公司信用控制的管理;

  3、 審核業(yè)務(wù)部門,根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的數(shù)據(jù)編制記賬憑證;

  4、 及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇17

  1. 負責(zé)日常費用報銷單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關(guān)流程、帳務(wù)處理;

  2. 負責(zé)財務(wù)軟件憑證錄入及賬務(wù)處理,定期整理、裝訂會計憑證等財務(wù)資料;

  3. 負責(zé)銷售數(shù)據(jù)的錄入、核對,銷售合同、送貨單等相關(guān)資料的收集整理、存檔,每月與客戶對賬、提醒、協(xié)助業(yè)務(wù)回款;

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇18

  1、負責(zé)境內(nèi)&境外 英文銷售合同的信息維護,公司國際貿(mào)易往來的英文合同的管理、登記、收入確認,開票及收款情況的整理、統(tǒng)計和分析工作。

  2、負責(zé)與國際客戶溝通,協(xié)調(diào)&管理國際客戶的材料報銷、統(tǒng)計及后續(xù)發(fā)票及收款工作。

  3、負責(zé)境內(nèi)&境外,收入&應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。

  4、負責(zé)監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款,定期編制賬齡分析表,與境內(nèi)&境外的銷售團隊溝通并及時催款,對收款情況進行統(tǒng)計、整理和分析。

  5、負責(zé)客戶的材料報銷工作,對課題所耗費的客戶指定材料進行統(tǒng)計,發(fā)送給課題負責(zé)人復(fù)核批準,并跟進后續(xù)的發(fā)票和收款工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇19

  1、審核標識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等,根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證;

  2、審核申請表,定時開具,同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況,做好開票安排;

  3、定期檢查負責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進行銷售確認、應(yīng)收賬款對賬;

  4、定時檢查用友往來科目余額,應(yīng)收款項的催收及清理、的催收;

  5、及時編制上月應(yīng)收管理報表,并檢查匯總應(yīng)收會計的應(yīng)收管理報表;

  6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

  7、標識事業(yè)部年度銷售收入和費用預(yù)算;

  8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業(yè)部財務(wù)管理報表;

  9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇20

  1、負責(zé)大客戶月結(jié)對賬工作,按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。

  2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作,及時將單據(jù)歸類保存。

  3、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作。

  4、能負責(zé)對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,及時查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。

  5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計類報表,按月提交分析類報表、帳齡分析報表。

  6、費用單據(jù)審核,根據(jù)合同協(xié)議,按實際情況查實費用發(fā)生的真實性、合理性。

  7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力,溝通能力強、責(zé)任心強。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇21

  1、負責(zé)公司財務(wù)系統(tǒng),應(yīng)收財務(wù)處理;

  2、負責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進;

  3、審核各項原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法,保證應(yīng)收核算的真實性、合理性、合規(guī)性;

  4、保持與各部門的溝通,隨時解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況,保證應(yīng)收核算的準確性;

  5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報表。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇22

  1、負責(zé)應(yīng)收款會計的業(yè)務(wù)工作,遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和付款程序

  2、負責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的核算和管理工作

  3、負責(zé)客戶賬單對賬工作

  4、負責(zé)核對客戶回款,做好客戶回款的跟進工作

  5、負責(zé)客戶銷項發(fā)票的統(tǒng)計和開票工作

  6、負責(zé)分析應(yīng)收款項的賬齡及收款情況

  7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳

  8、負責(zé)統(tǒng)計客戶銷售明細表、未回款明細表等

  9、負責(zé)系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作

  10、負責(zé)銷售報表的統(tǒng)計工作

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇23

  1、及時、準確與客戶核對往來;

  2、與客戶發(fā)貨、費用、回款核對;

  3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額一致;

  4、收款單,付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;

  5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;

  6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點;

  7、憑證打印及整理裝訂;

  8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制,金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇24

  1、負責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認、銷售收入和銷售到款入賬,以及應(yīng)收賬款的核對與沖銷;

  2、負責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計算和管理,應(yīng)收和預(yù)收往來賬款清理,壞帳準備計提;

  3、負責(zé)延保收入確認和分攤,未實現(xiàn)融資收益確認和分攤;

  4、負責(zé)每月應(yīng)收賬款客戶對賬;

  5、按照會計準則要求,結(jié)合銷售合同檢查每筆收入確認的準確性;

  6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報表核對。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇25

  1、負責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管,做好開票、收款審核工作

  2、負責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負責(zé)催收,對逾期應(yīng)收賬款進行監(jiān)督、核算、分析

  3、負責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作

  4、負責(zé)對應(yīng)收賬款確認單據(jù)及賬冊的保管

  5、按時完成月應(yīng)收賬款報表編制工作

  6、負責(zé)辦理工程項目保函工作,督促保函到期收回,并及時辦理資金解凍

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇26

  1、審核銷售單據(jù),做好各渠道的應(yīng)收核算;

  2、ERP系統(tǒng)編制憑證,做到財證相符、財賬相符,并按期裝訂憑證;

  3、做好與往來公司的對賬、開票結(jié)賬工作;

  4、做好與業(yè)務(wù)部門對接工作,客戶的溝通協(xié)調(diào)工作;

  5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它相關(guān)工作;

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇27

  1.負責(zé)所有渠道客戶應(yīng)收帳款管理,營銷渠道費用審核跟進,憑證生成;

  2.負責(zé)客戶合同及文件的整理歸檔;

  3.出具客戶對帳單,月末核對各政策應(yīng)收結(jié)存,贈送結(jié)存;審核返利表,業(yè)績表等,出具各種銷售報表;

  4.負責(zé)存貨盤點監(jiān)督及對帳,出具盤點報告;

  5.月末負責(zé)客戶銷售數(shù)據(jù)分析輸出;

  6.協(xié)助主管交辦的其他事項。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇28

  根據(jù)銷售結(jié)算單核對所有信息及確認、開具 銷 售 發(fā) 票,按照發(fā)票明細制成發(fā)票簽收簿交國內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔;

  銷 售 發(fā) 票 錄入系統(tǒng)、月底核對銷 售 發(fā) 票;

  制作銷售憑證、銀行收款憑證;

  核對銷售合同信息,系統(tǒng)簽收及跟進合同蓋章,歸檔存放管理;

  周三、周五核對欠款情況審批下周走貨;

  根據(jù)當(dāng)月開票明細、當(dāng)月暫估等做銷售報告,DSO,應(yīng)收帳齡分析,核對銷售報告當(dāng)月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國內(nèi)書刊及包裝核對相符;

  客戶維護、建檔;

  應(yīng)收帳款時時監(jiān)管,每月定期跟進提醒營業(yè)人員催收;

  裝訂憑證;

  領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇29

  1、應(yīng)收賬款管理:審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進行應(yīng)收賬款對賬;進行賬齡分析,控制風(fēng)險應(yīng)收,跟進資金回籠;

  2、核算提成、獎金:負責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎金核算;

  3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析:定期統(tǒng)計業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;

  4、賬務(wù)處理:根據(jù)會計核算要求,負責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理,收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。

  5、崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇30

  1、及時完成每月應(yīng)收賬款的對帳工作;

  2、應(yīng)收賬款管理,監(jiān)督并跟進款項收回;

  3、每月定期提交月度應(yīng)收賬款的統(tǒng)計報表。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇31

  1、 負責(zé)與客戶對賬;

  2、 負責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);

  3、 負責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費用;

  4、 負責(zé)出季度,年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;

  5、 負責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù),每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);

  6、 負責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作;

  7、 負責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進行核對;

  8、 負責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單,進行及時審核、入賬;

  9、 負責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細并發(fā)給出納進行開票;

  10、 負責(zé)登記線上渠道服務(wù)費臺賬;

  11、負責(zé)商標,檢測報告,資質(zhì),銷售合同的管理

  12、 負責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇32

  1、負責(zé)與客戶核對往來賬明細,總賬,及時將對賬傳真至客戶,并確保客戶收到對賬單,保證賬賬相符,賬證相符,賬實相符;

  2、整理客戶賬目,并做好賬目核對和貨款催繳工作,保證賬目的清晰、準確、完整;

  3、負責(zé)客戶經(jīng)銷合同整理、跟進,包括簽約銷量進度跟進,續(xù)簽日期跟進,客戶檔案更新與記錄;

  4、負責(zé)及時全面了解客戶各方面情況(如信用指數(shù),經(jīng)濟能力,欠款金額等)并及時上報財務(wù)部負責(zé)人;

  5、負責(zé)提供應(yīng)收款名單給相應(yīng)業(yè)務(wù)人員及財務(wù)負責(zé)人,配合共同催款;

  6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇33

  1. 根據(jù)公司政策跟進客戶應(yīng)收款項

  2. 了解客戶付款流程并及時跟進回款進度

  3. 與客戶保持緊密聯(lián)系,協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項事宜

  4. 按照公司流程核銷收款

  5. 在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

  6. 其他相關(guān)的財務(wù)工作

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇34

  1、審核材料相關(guān)的入庫單據(jù);

  2、與供應(yīng)商核對月結(jié)賬單;

  3、其他單據(jù)審核及付款;

  4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督;

  5、統(tǒng)計月報:材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;

  6、跟進應(yīng)收發(fā)票;

  7、付款單據(jù)審核及處理。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé) 篇35

  1. 對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺賬管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;

  2. 認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作并登記應(yīng)收款明細臺賬(按合同號);

  3. 保證應(yīng)收賬往來的準確性、及時性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的對賬單);

  4. 每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細表;

  5. 對應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對賬,查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

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